稷山县人民政府办公室2017年度部门预算
时间:2017-04-20 字体大小:【 大 中 小 】
信息索引号 | 发布时间 | 2017-04-20 | |||
发布机构 | 文号 |
一、主要职能
1、负责县政府会议的准备工作,协助县政府决定事项的实施。
2、协助县政府领导组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的各类文件,负责起草县政府领导的重要讲话、报告等文字材料。
3、组织协调县政府有关部门的工作,对有争议的事项提出处理意见,报县政府领导决定。
4、督促检查县政府各部门和各乡(镇)人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况,及时向县政府领导报告。
5、对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府的决策进行专题调查研究,及时反映情况,提出决策建议。
6、负责政务信息工作,及时提供信息咨询服务,及时向国务院、省政府、市政府报送重要信息;做好对突发性事件和重大事故的及时报送和处理工作。
7、负责县政府值班工作,及时向县政府领导报告重要情况;协助处理各部门和各镇(乡、区)向县政府反映的重要问题;处理、接待人民群众来信、来访、收集人民群众的建议和意见。
8、负责组织或参与有关法律、法规、规章执行情况的检查工作;拟定依法行政实施方案,负责组织指导工作;依法对下级政府和政府各部门的行政执法进行监督;承办本级政府的行政复议、行政应诉和行政赔偿案件;对下级政府和部门的行政复议、应诉和赔偿工作进行指导。
9、负责组织、办理人大代表建议和政协委员提案。
10、负责全县政府法制、外事侨务、人民防空工作。
11、完成承诺工程。
12、完成招商引资任务。
13、完成县委、县政府交办的工作。
二、部门预算单位构成
稷山县人民政府办公室、稷山县人民防空办公室、稷山县政府机关后勤服务中心、稷山县政务服务中心。
三、部门预算变动情况
1、基本支出变动情况
2017年基本支出459.91万元,2016年基本支出490.2万元,减少30.29万元,减少的主要原因是老龄委和政府采购中心2017年起单独编制预算。同口径相比增加41.61万元,增加因素有工资标准提高、增加工会经费、交通补贴。
2、一般公共预算项目支出情况
2017年项目支出508万元,其中:政府大院电费60万元、政务服务中心房屋租赁费9万元、工作经费113万元、会议接待费30万元、聘请法律顾问10万元、综合执法及应急公务用车平台运行经费50万元、天然气改造等费用130万元、网站建设20万元、县委县政府两院物业管理费34万元、行政审批专网费12万元、应急费用10万元、政府工作机制硬件配套及运行经费30万元。
与2016年相比,增加:天然气改造等费用130万元、综合执法及应急公务用车平台运行经费50万元、县委县政府两院物业管理费34万元、政府工作机制硬件配套及运行经费30万元。减少:老龄委健康长寿补贴100万元(独立核算)、政务服务中心启动经费120万元。
3、政府性基金预算项目支出情况
我单位2017年无政府性基金预算。
4、三公经费预算
2017年三公经费110万元,与2016年相比,公务接待费持平,公务用车运行维护费增加70万元,增加原因是:综合执法及应急公务用车平台2017年开始运行,公务用车运行维护费增加。
四、名词解释
基本支出:指用于保障部门机构的正常运转,完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。
项目支出:指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。
“三公”经费:指预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)费用;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
政府工作机制硬件配套及运行:即政府系统“13710”电子督办系统,通过“13710”系统的运行,省、市、县、乡四级政府重要工作落实实施电子台账管理,实现互联互通、建档立卡、动态跟踪、反馈催办、统计分析、评价考核,促进我县政府系统高效运转和决策部署落实落地。
五、2017年部门预算公开表格
1、预算收支总表
2、预算收入总表
3、预算支出总表
4、财政拨款预算收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出经济分类表
7、政府性基金预算收入表
8、政府性基金支出表
9、三公经费表
10、机关运行经费预算财政拨款情况统计表