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中共稷山县委办公室2017年度部门预算

时间:2017-04-10           字体大小:【   中  小 】

信息索引号 发布时间 2017-04-10
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   一、主要职能
    (一)收集并反映全县重要信息和动态,围绕县委的中心工作开展调查研究,为县委决策提供参考依据。

    (二)向全县各级党组织传达中央和省委、市委、县委的决策、指示和工作部署,并督促检查其贯彻。

    (三)负责县委日常文、电的处理,受理向县委的请示、报告。 

    (四)承担部分县委文件、文稿的起草工作;负责县委文件、电报、函件的审批把关;负责编发内部刊物。

    (五)组织安排县委的各种会议各县委领导的各项公务活动。

    (六)接待上访群众,负责对全县信访工作的检查、督促、综合并进行业务指导。  

    (七)负责翻译、传输、管理、递送、销毁县委、县政府和其它职能部门的密码电报和内部传真电报。

    (八)负责县委机关的财务、车辆、办公用品和其它国有资产管理工作;负责县委机关安全保卫、综合治理工作;负责县委机关组织的各项政治活动及劳动的分配、检查和验收。

    (九)负责县委保密委员会日常工作,依法管理全县保密工作。

    (十)承办县委交办的其他工作。
    二、部门预算单位构成
    纳入本套表部门预算汇编范围的单位4个:稷山县委办公室、稷山县委机要局、稷山县对台工作领导小组办公室、稷山县委机关后勤服务中心。
    三、部门预算变动情况及原因
    1、基本支出变动情况:2017年基本支出290.64万元,2016年基本支出280.85万元,同比增加9.79万元,增幅3.5%,增长原因为工资标准提高,增加工会经费和交通补贴。
    2、一般公共预算项目支出编制情况:2017年项目支出277万元,其中:县委大院电费45万元、对台办工作经费3万元、国家安全人民防线建设5万元、会议接待费56万元、应急公务用车平台运行经费40万元、日常公用经费108万元、保密机要经费10万元、应急费用10万元。
    与2016年相比减少34万元,减幅10.9%,减少原因为密码通信升级改造项目2016年实施,2017年未列预算。另外增加应急公务用车平台运行经费。
    3、政府性基金预算项目支出编制情况:我单位 2017年无政府性基金预算。
    4、三公经费预算:2017年三公预算100万元,2016年三公预算48.9万元,同比增加51.1万,增加104%。2017年公务接待25万元,2016年公务接待29万元,同比减少4万元,减幅13%(中央八项规定出台后,公务接待费逐年减少;2017年公务用车经费75万元,2016年公务用车经费19.9万元,同比增加55.1万元,同比增加276%(由于公车改革,县委后勤服务中心成立公务用车运行平台。)
    四、名词解释
    基本支出:指用于保障部门机构的正常运转,完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。
    项目支出:指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。
    “三公”经费:指预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)费用;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
    机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    五、2017年部门预算公开表格
    1、县委办2017年预算收支总表
    2、县委办2017年部门预算收入总表
    3、县委办2017年部门预算支出总表
    4、县委办2017年财政拨款预算收支总表
    5、县委办2017年一般公共预算支出表
    6、县委办2017年一般公共预算基本支出经济分类表
    7、县委办2017年政府性基金预算收入表
    8、县委办2017年政府性基金支出表
    9、县委办2017年“三公”经费预算财政拨款情况表
    10、县委办2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

 

文件名 : 稷山县委办2017年部门预算表.xls