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中共稷山县委办公室2020年度部门预算

时间:2020-05-20           字体大小:【   中  小 】

信息索引号 发布时间 2020-05-20
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           一、主要职能

    1、收集并反映全县重要信息和动态,围绕县委的中心工作开展调查研究,为县委决策提供参考依据。

    2、向全县各级党组织传达中央和省委、市委、县委的决策、指示和工作部署,并督促检查其贯彻。

    3、负责县委日常文、电的处理,受理向县委的请示、报告。

    4、承担部分县委文件、文稿的起草工作;负责县委文件、电报、函件的审批把关;负责编发内部刊物。

    5、组织安排县委的各种会议各县委领导的各项公务活动。

    6、接待上访群众,负责对全县信访工作的检查、督促、综合并进行业务指导。

    7、负责翻译、传输、管理、递送、销毁县委、县政府和其它职能部门的密码电报和内部传真电报。

    8、负责县委保密委员会日常工作,依法管理全县保密工作。

    9、承办县委交办的其他工作。

    二、部门预算单位构成:

    纳入部门预算的单位有:中共稷山县委办公室、稷山县国防教育中心。

    三、部门预算情况说明:

    1、收入预算编制情况:2020年收入预算467.16万元,比2019年减少291.71万元。其中:一般公共预算拨款467.16万元,政府性基金预算拨款*万元。

    2、基本支出编制情况:2020年基本支出307.16万元,比2019年减少123.71万元。减少因素主要有机构改革人员减少。

    3、一般公共预算项目支出编制情况:2020年一般公共预算项目支出160万元,比2019年减少168万元。2020年主要项目支出工作经费150万元,会议费10万元。减少原因为机构改革职能划分,项目减少。

    4、我单位2020年无政府性基金预算。

    5、“三公”经费预算情况:2020年我单位无因公出国(境)费用预算、公务接待费预算、公务用车运行维护费预算、公务用车购置费预算。与去年相比减少80万元,降幅100%,主要原因:机构改革,后勤职能划转至事务中心,故本年无“三公”经费预算。其中:接待费减少30万元,主要原因:机构改革,后勤职能划转至事务中心,本年无接待费预算安排;公务用车运行维护费减少50万元,主要原因:机构改革,后勤职能划转至事务中心,本年无公务用车运行维护费预算安排。

    6、机关运行经费安排情况:2020年机关运行经费预算22.79万元,比2019年减少16.58万元。减少因素为机构改革人员减少导致运行经费减少。

    7、政府采购预算情况:2020年政府采购预算60万元,其中:货物类*万元,服务类60万元,工程类*万元。

    8、国有资产占有使用情况:

    一是车辆情况。我部门共有公务用车1辆,其中本机关1辆。车辆委托县委事务中心管理。

    二是房屋情况。我部门房屋面积7651.48平方米,其中县委机关7651.48平方米。

    9、绩效目标管理情况:2020年实行部门整体绩效目标管理,涉及当年财政拨款467.16万元。

    四、名词解释:

    基本支出:指用于保障部门机构的正常运转,完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

    项目支出:指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

    “三公”经费:指预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)费用;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    五、2020年部门预算公开表格

    表一  预算收支总表

    表二  预算收入总表

    表三  预算支出总表

    表四  财政拨款预算收支总表

    表五  一般公共预算支出表

    表六  一般公共预算基本支出经济分类表

    表七  政府性基金预算收入表

    表八  政府性基金预算支出表

    表九  “三公”经费支出预算表

    表十  机关运行经费预算财政拨款情况统计表

    文件名 : 单位信息公开表_[101]县委办.xls