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中共稷山县委办公室2018年度部门预算

时间:2018-04-25           字体大小:【   中  小 】

信息索引号 发布时间 2018-04-25
发布机构 文号

   一、主要职能
    (一)收集并反映全县重要信息和动态,围绕县委的中心工作开展调查研究,为县委决策提供参考依据。
    (二)向全县各级党组织传达中央和省委、市委、县委的决策、指示和工作部署,并督促检查其贯彻。
    (三)负责县委日常文、电的处理,受理向县委的请示、报告。
    (四)承担部分县委文件、文稿的起草工作;负责县委文件、电报、函件的审批把关;负责编发内部刊物。
    (五)组织安排县委的各种会议各县委领导的各项公务活动。
    (六)接待上访群众,负责对全县信访工作的检查、督促、综合并进行业务指导。
    (七)负责翻译、传输、管理、递送、销毁县委、县政府和其它职能部门的密码电报和内部传真电报。
    (八)负责县委机关的财务、车辆、办公用品和其它国有资产管理工作;负责县委机关安全保卫、综合治理工作;负责县委机关组织的各项政治活动及劳动的分配、检查和验收。
    (九)负责县委保密委员会日常工作,依法管理全县保密工作。
    (十)承办县委交办的其他工作。
    二、部门预算单位构成:纳入本套表部门预算汇编范围的单位4个:稷山县委办公室、稷山县委机要局、稷山县对台工作领导小组办公室、稷山县委机关后勤服务中心。
    三、部门预算情况说明:对2018年度部门预算编制、数据分项说明变动情况及原因,以及其他需要说明的事项。主要有:
    1、基本支出编制情况:2018年基本支出405.46万元,比2017年增加114.82 万元。增加因素有福利费标准提高,养老保险、医疗保险、住房公积金、离休费列入单位预算。
    2、一般公共预算项目支出编制情况:2018年一般公共预算项目支出333万元,比2017年增加56万元。新增县委大院安保及保洁费用等。
    3、政府性基金预算项目支出编制情况:我单位2018年无政府性基金预算。
    4、“三公”经费预算情况:2018年“三公”经费预算95万元,比2017年预算减少5万元。其中:公务接待费预算30万元,增加5万元,原因预计公务活动增加;公务用车运行维护费预算65万元,减少10万元,原因平台运行节省开支,厉行节约。我单位2018年无出国经费、公务用车购置费预算。
    5、机关运行经费安排情况:2018年机关运行经费预算43万元,比2017年基本持平。
    6、政府采购预算情况:政府采购预算3.5万元,其中:货物类  3.5万元,服务类*万元,工程类*万元。
    7、绩效目标管理情况:2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款50万元。
    8、国有资产占有使用情况:
    一是车辆情况。我部门共有公务用车14辆,其中县委机关后勤服务中心平台公务用车14辆。
    二是房屋情况。我部门房屋面积7651.48平方米,其中县委机关7651.48平方米。
    四、名词解释:
    基本支出:指用于保障部门机构的正常运转,完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。
    项目支出:指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。
    “三公”经费:指预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)费用;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
    机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    五、2018年部门预算公开表格(作为附件)
    表一  稷山县委办预算收支总表
    表二  稷山县委办预算收入总表
    表三  稷山县委办预算支出总表
    表四  稷山县委办财政拨款预算收支总表
    表五  稷山县委办一般公共预算支出表
    表六  稷山县委办一般公共预算基本支出经济分类表
    表七  稷山县委办政府性基金预算收入表
    表八  稷山县委办政府性基金预算支出表
    表九  稷山县委办“三公”经费支出预算表
    表十  稷山县委办机关运行经费预算财政拨款情况统计表

文件名 : 稷山县委办2018年部门预算.xls