中共稷山县委统一战线工作部2018年度部门决算
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信息索引号 | 发布时间 | 2019-10-21 | |||
发布机构 | 文号 |
第一部分 概况
一、部门主要职责
一、主要职能
统战部是党委主管统一战线工作的职能部门,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责,主要是:
1、贯彻执行上级关于统一战线的方针、政策、指示、决议,调查研究统一战线工作新情况、新问题、及时向党委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议;负责协调、监督和检查本地统战工作,加强对重大问题的协调处理。
2、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策,落实中央和省委、市委、县委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;支持、帮助各民主党派开展工作,加强自身建设。
3、贯彻落实党的民族宗教工作的方针、政策并协调有关部门的工作;联系少数民族、宗教界的代表人士;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
4、负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作,联系港澳和海外有关社团及代表人士,做好香港、澳门和台湾同胞团结联谊工作,为我县经济建设和社会发展服务。
5、负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐、考察党外人士工作;做好党外后备干部和新阶层人士队伍的建设工作。
6、负责开展经济领域的统战工作;指导工商联工作;调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;联系非公有制经济代表人士,做好思想政治工作。
7、联系党外知识分子代表人士,调查情况,反映意见,协调关系,举荐人才,提出政策建议;加强政治引导,做好培养党外知识分子代表人士的工作。
8、负责指导全县各级党委(党组、党总支)统战工作,协调政府有关部门的统战工作。
9、负责开展统一战线宣传工作。
10、完成县委和市委统战部交办的其他事项。
二、部门决算单位机构设置及人员构成情况
单位名称 |
行政编制 |
事业编制 |
年末实有人数 |
行政 |
事业在职 |
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合计 |
行政 |
工勤 |
合计 |
行政 在职 |
工勤在职 |
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中共稷山县委 统一战线工作部 |
6 |
5 |
1 |
7 |
6 |
1 |
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表 公开01表
二、收入决算表 公开02表
三、支出决算表 公开03表
四、财政拨款收入支出决算总表 公开04表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 公开05表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 公开06表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表
九、部门决算公开相关信息统计表 公开09表
备注:没有数据的表格须列出空表并说明
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计81.02万元,其中:财政拨款收入81.02万元,占比100%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计75.67万元,其中:基本支出42.70万元,占比56%;项目支出16.72万元,占比22%。
三、支出决算具体情况
本年201一般公共服务支出109.2万元,完成预算的88.81%;208社会保障和就业支出10.56万元,完成预算的97.72%;210医疗卫生与计划生育支出支出2.93万元,完成预算的94.82%;221住房保障支出4.89万元,完成预算的94.76%。其中:
行政运行60.55万元,用于工资及日常公用经费。较2017年减少11.81万元,下降19%,主要原因:人员工资福利及公用经费、在职人员保险分科目核算。
一般行政管理事务34.41万元,用于单位工作经费。较2017年减少4.37万元,减少12.69%,主要原因:单位公用经费和差旅费有所减少。
机关事业单位基本养老保险缴费支出9.78万元,用于在职人员养老保险。较2017年增加9.78万元,增长100%,主要原因:去年无此科目,本年在职人员养老保险单独核算。
行政单位医疗2.93万元,用于行政在职人员医疗保险。较2017年增加2.93万元,增长100%,主要原因:去年无此科目,本年行政在职人员医疗保险单独核算。
住房公积金4.89万元,用于在职人员住房公积金。较2017年增加4.89万元,增长100%,主要原因:去年无此科目,本年在职人员住房公积金单独核算。
其他支出1.5万元,用于目标责任制奖金。较2017年增加1.5万元,增长100%,主要原因:去年无此科目,根据相关政策本年其他支出记入相应科目下核算。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元,完成预算的44%,比上年减少0.12万元,减少原因:严格预算控制,在实际执行中厉行节约。其中公务接待费支出0.22万元,全年接待1批次,共11人。
项目 |
本年 |
上年 |
比上年增减 |
增减% |
1.“三公”经费支出 |
0.22 |
0.36 |
-0.12 |
-33% |
其中:因公出国(境)费 |
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公务用车购置及运行维护费 |
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其中:公务用车购置费 |
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公务用车运行维护费 |
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公务接待费 |
0.22 |
0.36 |
-0.12 |
-33% |
五、关于机关运行经费支出说明。
2018年本部门机关运行经费支出60.55万元 ,比2017年减少9.55万元,减少15.77%,主要原因是:人员工资福利及公用经费、在职人员保险分科目核算。
六、关于国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,我单位无公务用车。
行号 |
卡片分类 |
期末日期 |
|
数量/面积 |
价值 |
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合计 |
122 |
130227 |
|
1 |
土地 |
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2 |
房屋 |
||
3 |
通用设备 |
19 |
95308 |
4 |
专用设备 |
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5 |
家具、用具、装具 |
103 |
34919 |
6 |
无形资产 |
七、政府采购情况
2018年度,政府采购支出总额6.02万元,其中:政府采购货物支出6.02万元。
八、绩效评价情况
我单位本年无绩效评价项目。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求,参照公开模板进行专业名词解释。
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。