中共稷山县委统一战线工作部2020年度部门决算
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信息索引号 | 1114102301289005557/2021-01374 | 发布时间 | 2021-09-25 | ||
发布机构 | 稷山县人民政府 | 文号 |
第一部分 概况
一、部门主要职责
统战部是党委主管统一战线工作的职能部门,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责,主要是:
1、贯彻执行上级关于统一战线的方针、政策、指示、决议,调查研究统一战线工作新情况、新问题、及时向党委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议;负责协调、监督和检查本地统战工作,加强对重大问题的协调处理。
2、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策,落实中央和省委、市委、县委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;支持、帮助各民主党派开展工作,加强自身建设。
3、贯彻落实党的民族宗教工作的方针、政策并协调有关部门的工作;联系少数民族、宗教界的代表人士;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
4、负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作,联系港澳和海外有关社团及代表人士,做好香港、澳门和台湾同胞团结联谊工作,为我县经济建设和社会发展服务。
5、负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐、考察党外人士工作;做好党外后备干部和新阶层人士队伍的建设工作。
6、负责开展经济领域的统战工作;指导工商联工作;调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;联系非公有制经济代表人士,做好思想政治工作。
7、联系党外知识分子代表人士,调查情况,反映意见,协调关系,举荐人才,提出政策建议;加强政治引导,做好培养党外知识分子代表人士的工作。
8、负责指导全县各级党委(党组、党总支)统战工作,协调政府有关部门的统战工作。
9、负责开展统一战线宣传工作。
10、完成县委和市委统战部交办的其他事项。
二、部门决算单位机构设置及人员构成情况
单位名称 |
行政编制 |
事业编制 |
年末实有人数 |
行政 |
事业在职 |
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合计 |
行政 |
工勤 |
合计 |
行政 在职 |
工勤在职 |
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中共稷山县委统一战线工作部 |
10 |
7 |
|
3 |
|
10 |
7 |
1 |
2 |
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表 公开01表
二、收入决算表 公开02表
三、支出决算表 公开03表
四、财政拨款收入支出决算总表 公开04表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 公开05表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 公开06表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表
十、部门决算公开相关信息统计表 公开10表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计131.66万元、支出总计139.49万元。与2019年相比,收入总计减少0.7万元,下降0.5%,支出总计增加12.14万元,上升9.5%。主要原因是主要原因是本年在职人员工资增加,工会和福利费相应增加等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计131.66万元,其中:财政拨款收入131.66万元,占比100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计139.49万元,其中:基本支出90.12万元,占比65%;项目支出49.37万元,占比35%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计131.66万元、支出总计139.49万元。与2019年相比,财政拨款收入总计减少0.7万元,下降0.5%,财政拨款支出总计增加12.14万元,增长9.5%。主要原因是主要原因是本年在职人员工资增加,工会和福利费相应增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出139.49万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出增加12.14万元,增长9.5%。主要原因是主要原因是本年在职人员工资增加,工会和福利费相应增加等。其中,人员经费86.31万元,占比61.88%,日常公用经费8.51万元,占比6.1%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出139.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出119.57万元,占85.72%;社会保障和就业(类)支出10.76万元,占7.71%;卫生健康(类)支出3.67万元,占2.63%;住房保障(类)支出5.5万元,占3.94%;
(三)财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出年初预算78.55万元,支出决算119.57万元,完成年初预算的152.22%,用于行政运行、一般行政管理事务、宗教事务。较2019年决算增加10.33万元,增长9.45%,主要原因是本年在职人员工资增加,工会和福利费相应增加等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出90.12万元,其中:人员经费86.61万元,主要包括一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、住房保障;公用经费8.51万元,主要包括一般行政管理、办公经费、统战事务、宗教事务。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度,“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比持平。本年无公务接待事宜。
具体情况如下:
项目 |
本年 |
上年 |
比上年增减 |
增减% |
1.“三公”经费支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其中:因公出国(境)费 |
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|
公务用车购置及运行维护费 |
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|
其中:公务用车购置费 |
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公务用车运行维护费 |
|
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|
公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2020年本部门机关运行经费支出8.51万元,比2019年增加1.32万元,增长18.35%。主要原因是本年在职人员工资增加,工会和福利费相应增加等。
(二)政府采购情况说明
2020年度,政府采购支出总额6.76万元,其中:政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.66万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位无公务用车。
行号 |
卡片分类 |
期末日期 |
|
数量/面积 |
价值 |
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合计 |
|
125 |
119610 |
1 |
土地 |
|
|
2 |
房屋 |
|
|
3 |
通用设备 |
18 |
84080 |
4 |
专用设备 |
|
|
5 |
家具、用具、装具 |
107 |
35530 |
6 |
无形资产 |
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(四)预算绩效情况说明
我单位无绩效评价项目。
(五)其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。