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中共稷山县委党史研究室2018年度部门决算

时间:2019-10-21           字体大小:【   中  小 】

信息索引号 发布时间 2019-10-21
发布机构 文号

     第一部分  概况

  一、部门主要职责

  征集、整理、编纂本县中共地方党史资料,普查、保护全县革命遗址遗迹;研究、编纂地方党史专著,编辑出版重要党史书刊。

  二、部门决算单位机构设置以及人员构成情况

单位名称

行政编制

事业编制

年末实有人数

行政

事业在职

合计       

行政

工勤

合计       

行政 在职

工勤在职

中共稷山县委党史研究室

 

3

 

3

6

 

3

3

 

  第二部分  2018年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表                                      公开01表

  二、收入决算表                                            公开02表

  三、支出决算表                                            公开03表

  四、财政拨款收入支出决算总表                              公开04表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)                  公开05表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)                  公开06表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            公开07表

  八、 政府性基金收入预算财政拨款收入支出决算表             公开08表

  九、部门决算公开相关信息统计表                            公开09表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本年收入合计70.01万元,其中:财政拨款收入70.01万元,占比100%。

  二、支出决算情况说明

  本年支出合计68.43万元,其中:基本支出64.09万元,占比94%;项目支出4.34万元,占比6%。

  三、支出决算具体情况

  本年201一般公共服务支出53.71万元,完成预算的87.16%;208社会保障和就业支出8.18万元,完成预算的84.85%;210医疗卫生与计划生育支出支出2.45万元,完成预算的84.78%;221住房保障支出4.09万元,完成预算的84.85%。其中:

  行政运行49.37万元,用于工资及日常公用经费。较2017年减少10.27万元,下降17.22%,主要原因:人员减少

  一般行政管理事务0.78万元、其他党委办公厅(室)及相关机构事物支出3.56万元,用于单位工作经费。较2017年减少0.8万元,减少15.56%,主要原因:人员减少。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出8.18万元,用于在职人员养老保险。较2017年增加8.18万元,增长100%,主要原因:去年无此科目,本年在职人员养老保险单独核算。

  行政单位医疗2.45万元,用于行政在职人员医疗保险。较2017年增加2.45万元,增长100%,主要原因:去年无此科目,本年行政在职人员医疗保险单独核算。

  住房公积金4.09万元,用于在职人员住房公积金。较2017年增加4.09万元,增长100%,主要原因:去年无此科目,本年在职人员住房公积金单独核算。

  四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

  2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算为0万元

  项目

  本年

  上年

  比上年增减

  增减%

     1.“三公”经费支出

  0

  0

  0

  0

        其中:因公出国(境)费

   

   

   

   

  公务用车购置及运行维护费

   

   

   

   

     其中:公务用车购置费

   

   

   

   

       公务用车运行维护费

   

   

   

   

              公务接待费

  0

  0

  0

  0

  五、关于机关运行经费支出说明。

  2018年本部门机关运行经费支出6.45万元,比2017年减少1万元,减少13.42%,主要原因是:人员减少。

  六、关于国有资产占用情况说明。

  截至2018年12月31日,我单位无公务用车。

  固定资产情况:

行号

卡片分类

期末日期

数量/面积

价值

合计

   

9880

1

土地

0

0

2

房屋

0

0

3

通用设备

2

8400

4

专用设备

0

0

5

家具、用具、装具

1

1480

6

无形资产

0

0

  七、政府采购情况

  2018年度,政府采购支出总额1.32万元,其中:政府采购服务支出1.32万元。

  八、绩效评价情况

  我单位本年无绩效评价项目。

  第四部分  名词解释

      1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

      3、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

      4、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

      5、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      6、因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

      7、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

      8、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

      9、公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

      10、人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

      11、日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

      12、“三公”经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

      13、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      14、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

文件名 : 中共稷山县委党史研究室.XLS