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中共稷山县委党史研究室2020年度部门决算

时间:2021-09-24           字体大小:【   中  小 】

信息索引号 发布时间 2021-09-24
发布机构 稷山县人民政府 文号

  第一部分  概况

  部门主要职责

  征集、整理、编纂本县中共地方党史资料,普查、保护全县革命遗址遗迹;研究、编纂地方党史专著,编辑出版重要党史书刊。

  二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

单位名称

行政编制           

事业编制

年末实有人数

行政

事业在职

合计       

行政   

工勤   

合计       

行政 在职

工勤在职

党史研究室

13

4

 

9

 

13

4

 

9

  第二部分  2020年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表                          公开01表

  二、收入决算表                                公开02表

  三、支出决算表                                公开03表

  四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)      公开05表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)      公开06表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        公开09表

  十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收入总计167.32万元、支出总计171.71万元。与2019年相比,收入总计增加2.43万元,增加1.45%,支出总计增加0.67万元,增加0.03%。主要原因是机关项目支出增加。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计167.32万元,其中:财政拨款收入167.32万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计171.71万元,其中:基本支出122.8万元,占比71.5%;项目支出48.91万元,占比28.5%,上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入总计167.32万元、支出总计171.71万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加2.43万元,增加1.45%,财政拨款支出总计增加0.67万元,增加0.03%。主要原因是机关项目支出增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2020年度财政拨款支出171.71万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出增加0.67万元,增加0.03%。主要原因是项目支出增加。其中,人员经费116.28万元,占比67.72%,日常公用经费55.43万元,占比32.28%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2020年度财政拨款支出171.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出143.98万元,占83.85%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出14.98万元,占8.72%;卫生健康(类)支出5.11万元,占2.96%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出7.65万元,占4.46%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  一般公共服务支出年初预算121.92万元,支出决算143.98万元,完成年初预算的118.1%,用于基本支出95.07万元,项目支出48.91万元。较2019年决算增加3.43万元,增长2.38%,主要原因是项目资金增加。社会保障和就业支出年初预算14.58万元,支出决算14.98万元,完成年初预算102.74%,用于基本支出14.98万元 ,较2019年决算减少1.68万元,减少原因机关人员减少。卫生健康支出年初预算5.11万元,支出决算5.11万元,完成年初预算的100%,用于基本支出5.11万元,较2019年决算减少0.29万元,减少原因机关人员减少。住房保障支出年初预算7.65万元,支出决算7.65万元,完成年初预算的100%,用于基本支出7.65万元,较2019年决算减少0.78万元,减少原因机关人员减少。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度财政拨款基本支出171.71万元,其中:人员经费116.28万元,主要包括工资福利支出113.54万元,对个人和家庭的补助2.74万元;公用经费55.43万元,主要包括商品和服务支出55.03万元,资本性支出0.4万元。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  我单位本年度无三公经费的预算和决算支出。

  八、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2020年本部门机关运行经费支出6.52万元比2019年减少0.87万元,下降11.7%。主要原因是:严格执行中央八项规定,缩减开支。

  (二)政府采购情况说明

  2020年度,政府采购支出总额0.4万元,其中:政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

行号

卡片分类

期末日期

数量/面积

价值

合计

 

4

8489.13

1

土地

 

 

2

房屋

 

 

3

通用设备

3

7379.03

4

专用设备

 

 

5

家具、用具、装具

1

1110.1

6

无形资产

 

 

  (四)预算绩效情况说明

  本年度本部门无绩效评价项目。

  (五)其他需要说明的事项

  无

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

  入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

       党史办.XLS