中国共产主义青年团稷山县委员会2018年度部门决算
时间:2019-10-28 字体大小:【 大 中 小 】
信息索引号 | 发布时间 | 2019-10-28 | |||
发布机构 | 文号 |
第一部分 概况
一、部门主要职责
共青团稷山县委是县委领导下的先进青年群团组织。
1.领导全县各级各部门的共青团工作。
2.承担县委、县政府有关方面委托的少年工作事务,参与民主监督,参与协调各种与青少年利益相关的工作。
3.组织全县团员青年在建设社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋和突击作用,完成团市委和县委、县政府部署的以县青少年为主体的各项任务。
4.负责对未成年人的保护工作。
5.调查研究青年思想动态和青年工作情况。
6.负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔培训团的干部。
7.负责组织并指导全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
8.负责组织、指导各级团组织办好工作,搞好青少年事业的管理工作,募集青少年事业发展经费,承担实施全县“希望工程”的有关工作。
(九)受县委委托,领导全县少先队工作。
二、部门决算单位机构设置及人员构成情况
部门决算单位构成:共青团稷山县委员会。编制人数4人,期末在职人员4人。无内设股室。
单位名称 |
行政编制 |
事业编制 |
年末实有人数 |
行政 |
事业在职 |
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合计 |
行政 |
工勤 |
合计 |
行政 在职 |
工勤在职 |
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中国共产主义青年团稷山县委员会 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表 公开01表
二、收入决算表 公开02表
三、支出决算表 公开03表
四、财政拨款收入支出决算总表 公开04表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 公开05表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 公开06表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表
九、部门决算公开相关信息统计表 公开09表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计44.28万元,其中:财政拨款收入44.28万元,占比100%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计38.92万元,其中:基本支出30.78万元,占比79%;项目支出8.13万元,占比21%。
三、支出决算具体情况
本年201一般公共服务支出32.15万元,完成预算的101.3%;208社会保障和就业支出3.76万元,完成预算的90.6%;210医疗卫生与计划生育支出支出1.13万元,完成预算的90.4%;221住房保障支出1.88万元,完成预算的90.4%。
行政运行24.02万元,用于工资及日常公用经费。较2017年减少5.81万元,下降19.48%,主要原因:人员工资福利及公用经费、在职人员保险分科目核算。
一般行政管理事务8.13万元,用于单位工作经费。较2017年减少1.29万元,减少13.69%,主要原因:单位公用经费和差旅费有所减少。
机关事业单位基本养老保险缴费支出3.76万元,用于在职人员养老保险。较2017年增加3.76万元,增长100%,主要原因:去年无此科目,本年在职人员养老保险单独核算。
行政单位医疗1.13万元,用于行政在职人员医疗保险。较2017年增加1.13万元,增长100%,主要原因:去年无此科目,本年行政在职人员医疗保险单独核算。
住房公积金1.88万元,用于在职人员住房公积金。较2017年增加1.88万元,增长100%,主要原因:去年无此科目,本年在职人员住房公积金单独核算。
其他支出1.6万元,用于禁毒防艾事业的彩票公益支出。较2017年增加1.6万元,增加100%。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算为0元,比上年减少0.12万元,原因是:我单位今年无该项支出。其中:公务接待费比上年减少0.12万元。
项目 |
本年 |
上年 |
比上年增减 |
增减% |
1.“三公”经费支出 |
0 |
0.12 |
-0.12 |
-100% |
其中:因公出国(境)费 |
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公务用车购置及运行维护费 |
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其中:公务用车购置费 |
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公务用车运行维护费 |
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公务接待费 |
0 |
0.12 |
-0.12 |
-100% |
五、关于机关运行经费支出说明。
2018年本部门机关运行经费支出2.84万元,比去年减少1.68万元,减少37%。减少原因:压减机关运行经费一般性支出。
六、关于国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,我单位无公务用车。
行号 |
卡片分类 |
期末日期 |
|
数量/面积 |
价值 |
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合计 |
2 |
6949 |
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1 |
土地 |
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2 |
房屋 |
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3 |
通用设备 |
2 |
6949 |
4 |
专用设备 |
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5 |
家具、用具、装具 |
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6 |
无形资产 |
七、政府采购情况
2018年度,政府采购支出总额1.79万元,其中:政府采购货物支出1.79万元。
八、绩效评价情况
2018年度我单位无绩效评价项目。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。