稷山县妇女联合会2018年度部门决算
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信息索引号 | 发布时间 | 2019-10-24 | |||
发布机构 | 文号 |
第一部分概况:
一、主要职责:
(一)围绕党的中心任务,宣传党的路线、方针、政策和妇女工作的方针、任务,对妇女进行马克思主义妇女观及“四有”、“四自”、法制、爱国主义、集体主义等教育,开展家庭文明建设活动,负责“文明家庭”的评选表彰工作。
(二)负责培养、选拔、推荐、宣传优秀妇女人才,搞好妇联基层组织整顿建设。
(三)发挥广大妇女在两个文明建设中的作用,解决城乡妇女的劳动保护等特殊利益,调查研究城乡妇女在发展第三产业和就业转岗等方面的问题。
(四)负责接待妇女来信来访,配合有关部门维护妇女儿童的合法权益,参与人大、政府有关保护妇女儿童合法权益规划、政策的制定,并督促检查贯彻实施情况,检查指导妇女法庭的建设和运行情况。
(五)指导全县儿童工作,为儿童开展各种服务活动;开展家庭教育活动,做好“三优”和家庭教育理论研究工作,协调政府有关部门做好妇女儿童权益及妇女儿童发展规划制定和实施。
(六)负责妇女干部的理论、业务培训,组织妇女干部的岗位培训和城乡妇女的技术培训、法律培训等。
(七)负责收集、研究、编纂全县各个时期的妇运史工作。
(八)巩固,扩大与各界妇女的团结合作,加强与各界妇女的联谊,负责妇女的统战工作,促进祖国统一大业。
(九)承办县委交办的其它工作。
二、部门决算单位机构设置及人员构成情况
单位名称 |
行政编制 |
事业编制 |
年末实有人数 |
行政 |
事业在职 |
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合计 |
行政 |
工勤 |
合计 |
行政 在职 |
工勤在职 |
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稷山县妇女联合会 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表 公开01表
二、收入决算表 公开02表
三、支出决算表 公开03表
四、财政拨款收入支出决算总表 公开04表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 公开05表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 公开06表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表
九、部门决算公开相关信息统计表 公开09表
第三部分、2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明:
本年收入合计64.7万元,其中:财政拨款收入64.7万元,占比100 %。
二、支出决算具体情况
本年支出64.7万元,其中:基本支出36.95万元,占比65%;项目支出20.37万元,占比35%。
三、支出决算具体情况
本年201一般公共服务支出57.32万元,完成预算的117.6%;208社会保障和就业支出4.55万元,完成预算的95%;210医疗卫生与计划生育支出支出1.36万元,完成预算的95%;221住房保障支出2.27万元,完成预算的95%。
行政运行28.76万元,用于工资及日常公用经费。较2017年减少1.43万元,下降4.97%,主要原因:人员工资福利及公用经费、在职人员保险分科目核算。
一般行政管理事务20.37万元,用于单位工作经费。较2017年增加5.68万元,增加28%,主要原因:单位公用经费和差旅费有所增加。
机关事业单位基本养老保险缴费支出4.55万元,用于在职人员养老保险。较2017年增加4.55万元,增长100%,主要原因:去年无此科目,本年在职人员养老保险单独核算。
行政单位医疗1.36万元,用于行政在职人员医疗保险。较2017年增加1.36万元,增长100%,主要原因:去年无此科目,本年行政在职人员医疗保险单独核算。
住房公积金2.27万元,用于在职人员住房公积金。较2017年增加2.27万元,增长100%,主要原因:去年无此科目,本年在职人员住房公积金单独核算。
四、“三公”经费、机关运行费支出情况:
单位:万元
项目 |
本年 |
上年 |
比上年增减 |
增减% |
1.“三公”经费支出 |
0 |
0 |
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其中:因公出国(境)费 |
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公务用车购置及运行维护费 |
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其中:公务用车购置费 |
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公务用车运行维护费 |
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公务接待费 |
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我单位本年度和上年度均无该项支出。
五、关于机关运行经费支出说明
2018年本部门机关运行经费支出3.97万元,与去年基本持平。 。
六、关于国有资产占用情况
截至2018年12月31日,我单位无公务用车。
行号 |
卡片分类 |
期末日期 |
|
数量/面积 |
价值 |
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合计 |
98880 |
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1 |
土地 |
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2 |
房屋 |
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3 |
通用设备 |
33 |
88260 |
4 |
专用设备 |
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5 |
家具、用具、装具 |
10 |
10620 |
6 |
无形资产 |
七、政府采购情况
2018年度,政府采购支出总额2.8万元,其中:政府采购货物支出1.65万元、政府采购服务支出1.15万元。
八、绩效评价情况:单位本年无绩效评价项目
第四部分、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。