稷山县政府采购中心2018年度部门决算
时间:2019-10-15 字体大小:【 大 中 小 】
信息索引号 | 发布时间 | 2019-10-15 | |||
发布机构 | 文号 |
第一部分 概况
一、部门主要职责
(一)审查委托项目是否符合财政部门的规定标准;
(二)审查供应商资质,接受供应商报名,组织评标活动;
(三)发布采购公告,组织签订招标合同和履约验收;
(四)建立健全完整、系统的政府采购档案,发布有关政府采购信息;
(五)接受采购单位委托代理集中采购目录以外项目的采购;
(六)承担县人民政府交办的其他工作。
二、部门决算单位机构设置及人员构成情况
部门决算单位构成:稷山县政府采购中心。编制人数7人,期末在职人员6人。采购中心内设办公室和业务股。
单位名称 |
行政编制 |
事业编制 |
年末实有人数 |
行政 |
事业在职 |
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合计 |
行政 |
工勤 |
合计 |
行政 在职 |
工勤在职 |
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稷山县政府采购中心 |
7 |
6 |
6 |
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表 公开01表
二、收入决算表 公开02表
三、支出决算表 公开03表
四、财政拨款收入支出决算总表 公开04表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 公开05表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 公开06表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表
九、部门决算公开相关信息统计表 公开09表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计68.29万元,其中:财政拨款收入68.29万元,占比100%;
二、支出决算情况说明
本年支出合计65.89万元,其中:基本支出57.21万元,占比86.83%;项目支出8.68万元,占比13.17%。
三、支出决算具体情况
本年201一般公共服务支出52.43万元,完成预算的101.67%;208社会保障和就业支出7.66万元,完成预算的105.51%;210医疗卫生与计划生育支出支出2.18万元,完成预算的100%;221住房保障支出3.63万元,完成预算的100%。其中:
行政运行43.75万元,用于工资及日常公用经费。较2017年减少1.08万元,下降2.4%,主要原因:办公费及差旅费减少。
一般行政管理事务2.22万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出6.46万元。较2017年减少4.84万元,减少35.8%,主要原因:2018年政府集中采购项目减少。
归口管理的行政单位离退休0.39万元,用于离休人员工资。较2017年增加0.39万元,增长100%,主要原因:去年无此科目,本年离休人员工资单独核算。
机关事业单位基本养老保险缴费支出7.26万元,用于在职人员养老保险。较2017年增加7.26万元,增长100%,主要原因:去年无此科目,本年在职人员养老保险单独核算。
行政单位医疗2.18万元,用于行政在职人员医疗保险。较2017年增加2.18万元,增长100%,主要原因:去年无此科目,本年行政在职人员医疗保险单独核算。
住房公积金3.63万元,用于在职人员住房公积金。较2017年增加3.63万元,增长100%,主要原因:去年无此科目,本年在职人员住房公积金单独核算。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相等。
项目 |
本年 |
上年 |
比上年增减 |
增减% |
1.“三公”经费支出 |
0 |
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其中:因公出国(境)费 |
0 |
|
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|
公务用车购置及运行维护费 |
0 |
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其中:公务用车购置费 |
0 |
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|
公务用车运行维护费 |
0 |
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|
公务接待费 |
0 |
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五、关于机关运行经费支出说明。
2018年本部门机关运行经费支出3.6万元,比2017年减少1.17万元,降低24.52%。主要原因是:办公费、差旅费及培训费减少。
六、关于国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,我单位无公务用车。
固定资产情况:
行号 |
卡片分类 |
期末日期 |
|
数量/面积 |
价值 |
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合计 |
|||
1 |
土地 |
0 |
0 |
2 |
房屋 |
0 |
0 |
3 |
通用设备 |
24 |
51686 |
4 |
专用设备 |
0 |
0 |
5 |
家具、用具、装具 |
74 |
30160 |
6 |
无形资产 |
0 |
0 |
七、政府采购情况
我单位本年无政府采购项目。
八、绩效评价情况
我单位本年无绩效评价项目。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。