稷山县统计局2022年度部门预算
时间:2022-02-17 字体大小:【 大 中 小 】
信息索引号 | 发布时间 | 2022-02-17 | |||
发布机构 | 稷山县人民政府 | 文号 |
一、主要职能
(一)承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。制定全县统计政策、规划、基本统计制度和统计标准,指导全县统计工作。
(二)健全完善全县国民经济核算体系,拟订并组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查方案,核算全县及乡(镇)国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理乡(镇)国民经济核算工作。
(三)根据上级部门重大国情国力普查计划、方案,组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关全县国情国力方面的统计数据。
(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
(五)组织实施管理能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
(六)组织全县经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。
(七)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(八)依法查处全县统计违法行为。依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。
(九)协助县政府管理指导各乡(镇)统计工作,指导全县统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘工作,组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作,监督管理中央、省、市和县财政提供给乡(镇)统计部门的统计经费和专项基本建设投资以及各类固定资产。对在全县统计工作中作出贡献的集体和个人给予奖励。
(十)建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定全县统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导全县统计信息化系统建设。
(十一)负责全县的统计调查监测中心有关工作。
(十二)开展统计工作和统计科学的国内及国际交流与合作,承担国家统计局和省、市统计局受国际组织委托的有关统计交流合作项目。
(十三)完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
(十四)职能转变。县统计局要建立健全统计数据质量责任制,构建符合国家统计规则、具有稷山特色的现代统计调查体系,构建与国家治理体系和治理能力现代化要求相适应的统计管理体制机制。
二、部门预算单位构成:
稷山县统计局机关、稷山县统计普查和统计数据中心。
三、部门预算情况说明:
1、收入预算编制情况:
2022年收入预算369.97万元,比2021年增加2.17万元。其中:一般公共预算拨款369.97万元,政府性基金预算拨款*万元。
2、基本支出编制情况:
2022年基本支出320.17万元,比2021年增加12.37万元。增加因素:工资标准提高;缴费基数提高,各项社保及住房公积金预算增加。
3、一般公共预算项目支出编制情况:
2022年一般公共预算项目支出49.80万元,比2021年减少10.20万元。我单位2022年主要项目支出有:工作经费19.80万元,与上年相比基本持平;统计工作经费20万元,比2021年减少10万元,减少原因:根据县委县政府的工作部署,细化工作分工,加大内部控制管理,厉行节约。第七次全国人口普查经费10万元,与上年相比一致。
4、政府性基金预算项目支出编制情况:
我单位2022年无政府性基金预算。
5、“三公”经费预算情况:
2022年“三公”经费预算1万元,与上年相比一致。其中:公务接待费预算1万元,与上年相比一致;我单位2022年无因公出国(境)费用预算、无公务用车运行维护费预算及无公务用车购置费预算。
6、机关运行经费安排情况:
2022年机关运行经费预算16.66万元,比2021年增加1.60万元。增加原因是行政人员增加,公用经费、福利费和工会经费增加。
7、政府采购预算情况:
2022年政府采购预算19.25万元,其中:货物类8.00万元,服务类11.25万元。
8、国有资产占有使用情况:
一是车辆情况。我单位公车改革后没有保留公务用车。
二是房屋情况。我单位使用县政府办公用房约300平方米。
绩效目标管理情况:
我单位2022年实行绩效目标管理的项目4个,涉及当年财政拨款369.97万元,实行绩效目标全覆盖。
四、名词解释:
基本支出:指用于保障部门机构的正常运转,完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。
项目支出:指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。
“三公”经费:指预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)费用;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
工作经费:指用于单位完成农业、工业、服务业等各专项统计工作及单位日常工作(如党建、各项学习、扶贫及防火等工作)而安排的支出。
统计工作经费:指用于单位完成农业、工业、服务业等各专项统计工作而安排的支出。
第七次全国人口普查经费:指用于保障第七次全国人口普查正常运转,按期完成工作任务而安排的支出。其中:普查的培训费、资料费、会议费、印刷费、差旅费、固定资产购置费及劳动报酬等支出。
五、2022年部门预算公开表格
表一 部门收支总表
表二 部门收入总表
表三 部门支出总表
表四 财政拨款收支总表
表五 一般公共预算支出表
表六 一般公共预算基本支出经济分类表
表七 政府性基金预算收入表
表八 政府性基金预算支出表
表九 国有资本经营预算收支预算表
表十 “三公”经费支出预算表
表十一 机关运行经费预算表