稷山县统计局2018年度部门决算
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信息索引号 | 发布时间 | 2019-10-12 | |||
发布机构 | 文号 |
第一部分 概况
一、主要职能
1、负责全县经济运行监测,定期分析经济运行状况,供领导决策参考。
2、搜集、整理、提供全县的月度、季度、半年度、年度等基本统计资料。
3、组织重大国情国力普查,统一组织协调各乡镇、各部门的社会经济调查。
4、进行统计咨询、统计服务。
5、监督统计数字准确性和报表及时性,保障统计数据及时准确。
6、完成承诺工程。
7、完成招商引资任务。
8、完成县委、县政府交办的工作
二、部门决算单位机构设置及人员构成情况
部门决算单位构成:稷山县统计局、城市社会经济调查队、中国统计干部电视函授学院山西省分院稷山工作分站、统计普查中心、企业调查队、统计监察执法队、能源服务业统计调查队、稷山统计调查监测中心。编制人数46人,期末在职人员36人。局机关内设办公室、综合股、农业股、行政审批股、人口股、工业股、能源股、社会股、服务业股、投资股、法制股、普查中心、计算机站。
单位名称 |
行政编制 |
事业编制 |
年末实有人数 |
行政 |
事业在职 |
||||
合计 |
行政 |
工勤 |
合计 |
行政 在职 |
工勤在职 |
||||
稷山县统计局 |
9 |
7 |
2 |
7 |
7 |
6 |
1 |
||
城市社会经济调查队 |
10 |
7 |
|||||||
中国统计干部电视函授学院山西省分院稷山工作分站 |
8 |
6 |
|||||||
统计普查中心 |
6 |
4 |
|||||||
企业调查队 |
4 |
3 |
|||||||
统计监察执法队 |
3 |
3 |
|||||||
能源服务业统计调查队 |
3 |
3 |
|||||||
稷山统计调查监测中心 |
3 |
3 |
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表 公开01表
二、收入决算表 公开02表
三、支出决算表 公开03表
四、财政拨款收入支出决算总表 公开04表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 公开05表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 公开06表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表
(我单位2018年度有“三公”经费预算,但没有“三公”经费支出)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表
(我单位2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出)
九、部门决算公开相关信息统计表 公开09表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计472.30万元,其中:财政拨款收入472.30万元,占比100%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计428.81万元,其中:基本支出333.92万元,占比77.87%;项目支出94.9万元,占比22.13%。
三、支出决算具体情况
本年201一般公共服务支出343.85万元,完成预算的90.74%;208社会保障和就业支出45.49万元,完成预算的101.61%;210医疗卫生与计划生育支出12.94万元,完成预算的96.35%;221住房保障支出21.57万元,完成预算的96.38%。其中:
行政运行253.91万元,用于工资及日常公用经费。较2017年减少8.28万元,下降3.16%,主要原因:单位人员减少,在职人员保险分科目核算。
一般行政管理事务37.16万元,用于单位工作经费。较2017年增加37.16万元,增长100%,主要原因:去年无此科目,2017年在专项统计业务科目核算。
专项统计业务28.20万元,用于统计经费、统计人员岗位培训费、培训经费、农村联网直报经费、人口抽样调查员劳动补助。较2017年减少52.86万元,下降65.21%,主要原因:统计经费更改为工作经费,2018年在一般行政管理事务科目中核算。
专项普查活动24.58万元,用于经济普查、“两员”报酬补助、人口抽样调查员劳动补助。较2017年减少56.51万元,下降69.69%,主要原因:2018年没有第三次农业普查工作经费;经济普查工作尚未完成。
归口管理的行政单位离退休2.35万元,用于退休休人员采暖补贴。较2017年增加2.35万元,增长100%,主要原因:去年无此科目,本年退休人员采暖补贴单独核算。
机关事业单位基本养老保险缴费支出43.14万元,用于在职人员养老保险。较2017年增加43.14万元,增长100%,主要原因:去年无此科目,本年在职人员养老保险单独核算。
行政单位医疗12.94万元,用于在职人员医疗保险。较2017年增加12.94万元,增长100%,主要原因:去年无此科目,本年在职人员医疗保险单独核算。
住房公积金21.57万元,用于在职人员住房公积金。较2017年增加21.57万元,增长100%,主要原因:去年无此科目,本年在职人员住房公积金单独核算。
其他支出4.95万元,用于目标责任制奖励金。较2017年增加4.95万元,增长100%,主要原因:去年无此科目,本年新增科目。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明
2018年度 “三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算的0%,比上年减少0.56万元,减少原因:严格预算控制,在实际执行中厉行节约。
项目 |
本年 |
上年 |
比上年增减 |
增减% |
1.“三公”经费支出 |
0 |
0.56 |
-0.56 |
-100 |
其中:因公出国(境)费 |
|
|
|
|
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
|
|
其中:公务用车购置费 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
公务接待费 |
0 |
0.56 |
-0.56 |
-100 |
五、关于机关运行经费支出说明
2018年本部门机关运行经费支出11.65万元,比2017年减少9.92万元,降低45.98%。主要原因是:单位人员减少;严格控制经费开支。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,我单位无公务用车;我单位无单位价值50万元以上通用设备;我单位无单位价值100万元以上专用设备。
固定资产情况:
行号 |
卡片分类 |
期末日期 |
|
数量/面积 |
价值 |
||
合计 |
|
|
744229.00 |
1 |
土地 |
|
|
2 |
房屋 |
|
|
3 |
通用设备 |
138 |
652101.00 |
4 |
专用设备 |
|
|
5 |
家具、用具、装具 |
208 |
92128.00 |
6 |
无形资产 |
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七、政府采购情况
2018年度,政府采购支出总额21.05万元,其中:政府采购货物支出20.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.17万元。
八、绩效评价情况
2018年实行绩效目标管理的项目1个:农村联网直报经费,涉及一般公共预算当年拨款15万元,绩效评价结果是良好。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(五)工作经费:指用于单位完成农业、工业、服务业等各专项统计工作及单位日常工作(如党建、各项学习、扶贫及防火等工作)而安排的支出。
(六)统计人员岗位培训费:指用于单位统计专业人员、乡镇及行政村统计专业人员知识更新,增进专业知识等而安排的支出。
(七)农村联网直报经费:指用于实施农村统计一套表及联网直报而安排的支出。其中:调查员培训费、资料费、印刷费、差旅费及劳动报酬等支出。