稷山县人民文化馆2020年度部门决算
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信息索引号 | 发布时间 | 2021-09-25 | |||
发布机构 | 稷山县人民政府 | 文号 |
第一部分 概况
一、部门主要职责
1、贯彻落实群众文化和非物质文化遗产保护工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署。
2、负责策划、组织、指导群众开展各类文化宣传、文化艺术活动及演出,引导社区文化、广场文化、农村文化等群众文化健康发展,繁荣文化事业。
3、组织、指导群众开展文艺创作,负责全县文化工作相关干部及社会业余文艺骨干(含未成年人)的业务辅导培训,组织指导全县业余表演团队。
4、负责对县、乡、村群众文化组织进行文化宣传业务指导;开展群众文艺理论研究、文化交流;搜集整理和保护民族、民间文化艺术遗产,建立健全群众文化艺术档案,编辑大众科普文化资料,编辑出版群众文化艺术刊物。
5、负责组织开展文化艺术学术探讨、论坛、讲座等活动。
二、部门决算单位机构设置及人员构成情况
单位名称 |
行政编制 |
事业编制 |
年末实有人数 |
行政 |
事业在职 |
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合计 |
行政 |
工勤 |
合计 |
行政 在职 |
工勤在职 |
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稷山县人民文化馆 |
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15 |
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15 |
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表 公开01表
二、收入决算表 公开02表
三、支出决算表 公开03表
四、财政拨款收入支出决算总表 公开04表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 公开05表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 公开06表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表
十、部门决算公开相关信息统计表 公开10表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计19.99万元、支出总计39.97万元。2019年决算文化系统为1个单位上报,2020年决算文化系统各单位先单独上报,最后汇总上报,所以本次公开不做对比。
二、收入决算情况说明
本年收入合计19.99万元,其中:财政拨款收入19.99万元,占比100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计39.97万元,其中:项目支出39.97万元,占比100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计19.99万元、支出总计39.97万元。2019年决算文化系统为1个单位上报,2020年决算文化系统各单位先单独上报,最后汇总上报,所以本次公开不做对比。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出39.97万元,占本年支出合计的100%。其中,人员经费0万元,占比0%,日常公用经费0万元,占比0%,文化馆人员经费和日常公用经费在局里。
2019年决算文化系统为1个单位上报,2020年决算文化系统各单位先单独上报,最后汇总上报,所以本次公开不做对比。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出39.97万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出39.97万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
文化旅游体育与传媒(类)支出年初预算39.97万元,支出决算39.97万元,完成年初预算的100%,用于文化体系资金4.98万元、非物质高跷走兽15万元、公共文化免开资金19.99万元。2019年决算文化系统为1个单位上报,2020年决算文化系统各单位先单独上报,最后汇总上报,所以本次公开不做对比。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出0万元。我单位2020年只有项目支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度,“三公”经费财政拨款支出决算为0.03万元,完成预算的7.5%,原因是:我单位车辆2020年上缴财政。其中:公务用车购置及运行费支出决算0.03万元,占比100%。2019年决算文化系统为1个单位上报,三公经费文化局统一上报,2020年决算文化系统各单位单独上报,所以本次公开“三公经费”不做对比。
具体情况如下:
项目 |
本年 |
上年 |
比上年增减 |
增减% |
1.“三公”经费支出 |
300 |
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其中:因公出国(境)费 |
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公务用车购置及运行维护费 |
300 |
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其中:公务用车购置费 |
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公务用车运行维护费 |
300 |
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公务接待费 |
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八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2020年我单位无机关运行经费。
(二)政府采购情况说明
2020年度,政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆。
行号 |
卡片分类 |
期末日期 |
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数量/面积 |
价值 |
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合计 |
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639050 |
1 |
土地 |
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2 |
房屋 |
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3 |
通用设备 |
94 |
305990 |
4 |
专用设备 |
104 |
220180 |
5 |
家具、用具、装具 |
185 |
112880 |
6 |
无形资产 |
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(四)预算绩效情况说明
我单位2020年没有绩效评价项目
(五)其他需要说明的事项 无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。