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稷山县应急管理局2021年度部门预算

时间:2021-05-10           字体大小:【   中  小 】

信息索引号 发布时间 2021-05-10
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  一、主要职责

   (一)负责应急管理工作,指导各乡(镇)、各部门、稷山经济技术开发区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

   (二)贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

   (三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

   (四)牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

   (五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担稷山县应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

   (六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接武警部队参与应急救援工作。

   (七)统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,管理县级应急救援队伍,指导和推进社会应急救援力量建设。

   (八)组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

   (九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

   (十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省、市划拨和县级救灾款物并监督使用。

   (十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县有关部门、单位和各乡(镇)人民政府、稷山经济技术开发区安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

   (十二)按照分级、属地原则,负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。负责全县洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作,牵头拟订有关安全监督管理标准并组织实施。承担全县煤矿附属洗(选)煤厂的安全监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

   (十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

   (十四)开展应急管理方面的国际、国内交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作和省际、市际、县际之间应急救援合作。

   (十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革局(县粮食局)等部门建立健全全县应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

   (十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

   (十七)完成县委县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

  二、部门预算单位构成

  纳入部门预算的独立编制单位有:稷山县应急管理局、稷山县防震减灾中心。

  独立核算的单位1个为:稷山县应急管理局。

  三、变动情况及原因说明 

  1、收入预算编制情况:2021年收入预算534.79万元,比2020年增加44.04万元,主要原因机构改革稷山县防震检测中心合并至我单位,单位人员增加,工资及保险福利费增加。其中:一般公共预算拨款534.79万元,政府性基金预算拨款0万元

  2、基本支出编制情况:2021年基本支出411.99万元,2020年基本支出319.75元,增加92.24万元,主要原因是机构改革稷山县防震检测中心合并至我单位。

  3、一般公共预算项目支出编制情况:我单位2021年项目支出共计122.8万元,比去年减少48.2万元,主要原因:去年购置应急车辆,本年无预算安排。其中:应急管理事务支出107.8万元,地震事务支出15万元。

  4、政府性基金预算项目支出编制情况:我单位2021年无政府性基金预算。

  5、三公经费预算: 2021年“三公”经费预算2万元,比2020年减少44.5万元,主要原因:中央八项规定出台后厉行节约,接待费及公务用车运行维护费控制预算支出,本年无公务用车购置费安排。公务接待费预算0万元,比上年减少0.5万元,主要原因为本年公务接待批次和人数减少;公务用车运行维护费预算2万元,比上年减少4万元,主要原因为我单位公务用车维修护费减少;我单位2021年无因公出国(境)费和公务用车购置费预算。

   6、机关运行经费安排情况:2021年机关运行经费预算21.08万元,比2020年增加2.25万元,主要原因:机构改革稷山县防震检测中心合并至我单位,工会经费及福利费增加。

  7、政府采购预算情况:政府采购预算8.01万元,其中:货物类8.01万元,服务类0万元,工程类0万元。

  8、国有资产占有使用情况:

  一是车辆情况。我部门共有公务用车3辆。

  二是房屋情况。我单位租赁办公用房450平方米。

  9、绩效目标管理情况:2021年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款122.8万元。

  四、专用名词解释

  1、基本支出:指用于保障部门机构的正常运转,完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

   2、项目支出:指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。 

  3、“三公”经费:指预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)费用;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  4、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  五、2021年部门预算公开表格

  表一  预算收支总表

  表二  预算收入总表

  表三  预算支出总表

  表四  财政拨款预算收支总表

  表五  一般公共预算支出表

  表六  一般公共 预算基本支出经济分类表

  表七  政府性基金预算收入表

  表八  政府性基金预算支出表

  表九  “三公”经费支出预算表

  表十  机关运行经费预算财政拨款情况统计表

  文件名 : 2021年应急局部门预算公开表.xls