稷山县中小企业服务中心2019年度部门预算
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信息索引号 | 发布时间 | 2019-03-20 | |||
发布机构 | 文号 |
一、主要职能
1、 扶持和引导中小企业持续发展、指导中小企业产业结构调整;
2、 组织中小企业业务培训和执行质量标准,提供人才资金技术等方面咨询服务;
3、 负责全县中小企业统计信息工作。
二、部门预算单位构成:
纳入本套表部门预算汇编范围的单位1个:稷山县中小企业服务中心
三、部门预算情况说明:
1、收入预算编制情况
2019年收入预算633.26万元,比2018年增加807.13万元。其中:一般公共预算拨款133.26万元,政府性基金预算拨款500万元。
2、基本支出编制情况
2019年基本支出108.26万元,比2018年增加12.13万元。增加因素有工资标准提高,大病医疗保险、工伤保险、退休人员取暖费列入单位预算。
3、一般公共预算项目支出编制情况
2019年一般公共预算项目支出25万元,比2018年减少5万元。我单位2019年主要项目支出有:机关人员工资及经费15万元,比上年预算数减少5万元;中小企业服务体系建设运营资金10万元,与上年预算相比一致。
4、政府性基金预算项目支出编制情况
2019年政府性基金预算项目支出500万元。我单位2019年主要项目支出有:超硬材料孵化基地建设工程资金500万元,该预算是2019年新增项目预算。
5、“三公”经费预算情况:
2019年“三公”经费预算2万元,与上年相比基本持平。其中:公务接待费预算2万元,与上年相比基本持平;我单位2019年没有因公出国(境)费用预算、无公务用车运行维护费预算及无公务用车购置费预算。
6、机关运行经费安排情况
2019年机关运行经费预算3.82万元,比2018年减少0.18万元。增减变动的原因人员减少。
7、政府采购预算情况
2019年政府采购预算1.82万元,其中:货物类1.82万元,服务类*万元,工程类*万元。
8、国有资产占有使用情况
一是车辆情况。我单位公车改革后没有保留公务用车。
二是房屋情况。我单位使用其他单位房屋约130平方米。
9、绩效目标管理情况
2019年实行绩效目标管理的项目1个,涉及当年财政拨款500 万元。
四、名词解释:
基本支出:指用于保障部门机构的正常运转,完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。
项目支出:指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。
“三公”经费:指预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)费用;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、2019年部门预算公开表格(附件)
表一 预算收支总表
表二 预算收入总表
表三 预算支出总表
表四 财政拨款预算收支总表
表五 一般公共预算支出表
表六 一般公共预算基本支出经济分类表
表七 政府性基金预算收入表
表八 政府性基金预算支出表
表九 “三公”经费支出预算表
表十 机关运行经费预算财政拨款情况统计表