稷山县工业信息化和科技局2022年度部门预算(本级)
时间:2022-02-17 字体大小:【 大 中 小 】
信息索引号 | 发布时间 | 2022-02-17 | |||
发布机构 | 稷山县人民政府 | 文号 |
一、主要职能
1、贯彻执行国家经济和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策,研究起草工业信息化和科技相关政策并组织实施。
2、提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决全县新型工业化进程中的重大问题。
3、监测分析经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议。
4、组织开展稷山县科技创新发展政策、措施研究,提出意见建议。
5、负责全县企业职工思想政治、法律法规、岗位技能、职业道德等培训教育工作;负责制定全县企业职工教育培训规划并组织实施;负责协调指导企业职工岗位培训、专业技术培训,不断促进企业职工掌握先进技术提高文化水平,督促全县企业开展职工技术竞赛等活动。
6、组织开展高科技领军企业、高新技术企业、科技型中小企业、民营科技企业培育工作。
7、组织开展产业共性技术研究、推广和新技术、新工艺、新产品的开发及示范应用指导服务工作。
8、统筹推进全县信息化工作。
9、负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作。
10、负责组织所监管国有企业上交国有资本收益。
11、负责企业国有资产基础管理。
12、贯彻执行国家、省内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。
13、担组织协调反倾销、反补贴。
14、负责全县对外援助工作。
15、承办县人民政府交办的其它工作。
二、部门预算单位构成:我单位实行行政单位财务会计管理制度。现有下属独立编制单位2个:工业信息化和科技局、稷山县科技创新服务中心。
三、部门预算情况说明
1、收入预算编制情况:2022年收入预算386.95万元,比2021年增加27.18万元。其中:一般公共预算拨款386.95元,政府性基金预算拨款0万元。
2、基本支出编制情况:2022年基本支出366.95万元,比2021年增加27.18万元。增加因素:人员增加。
3、一般公共预算项目支出编制情况:2022年一般公共预算项目支出20万元,与2021年预算一致。
4、政府性基金预算项目支出编制情况:
我单位2022年无政府性基金预算。
5、“三公”经费预算情况:2022年“三公”经费预算1万元,比2021年预算增加0.5万元。其中:公务接待费预算1万元,增加0.5万元,原因:新增科技项目导致公务接待费增加。我单位20212年无因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。
6、机关运行经费安排情况:2022年机关运行经费预算21.24万元,比2021年增加3.13万元。原因:人员增加。
7、政府采购预算情况:2022年政府采购预算3.85万元,其中:货物类0.85万元,服务类3万元。
8、国有资产占有使用情况:
一是车辆情况。我单位公车改革后没有保留公务用车。
二是房屋情况。我单位使用县政府房屋134平方米。
9、绩效目标管理情况:2022年实行绩效目标管理的项目2个,涉及当年财政拨款386.95万元,实行绩效目标全覆盖。
四、名词解释:
基本支出:指用于保障部门机构的正常运转,完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。
项目支出:指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。
“三公”经费:指预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)费用;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、2022年部门预算公开表格
表一 部门收支总表
表二 部门收入总表
表三 部门支出总表
表四 财政拨款收支总表
表五 一般公共预算支出表
表六 一般公共预算基本支出经济分类表
表七 政府性基金预算收入表
表八 政府性基金预算支出表
表九 国有资本经营预算收支预算表
表十 “三公”经费支出预算表
表十一 机关运行经费预算表