稷山县经济和信息化局2018年度部门预算
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信息索引号 | 发布时间 | 2018-04-23 | |||
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一、主要职能
1、贯彻执行国家经济和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策,研究起草经济和信息化相关政策并组织实施。
2、提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决全县新型工业化进程中的重大问题。
3、监测分析经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议。
4、负责全县节能降耗工作,拟定年度工作计划并推动实施,负责全县节能监督管理工作和节能监察工作,具体负责全县工业和信息化领域节能工作。
5、统筹推进全县信息化工作。
6、负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作。
7、负责组织所监管国有企业上交国有资本收益。
8、负责企业国有资产基础管理。
9、贯彻执行国家、省内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。
10、担组织协调反倾销、反补贴。
11、负责全县对外援助工作。
12、承办县人民政府交办的其它工作。
二、部门预算单位构成:
我单位实行行政单位财务会计管理制度。现有下属独立编制单位2个:经济和信息化局、职工教育办公室。
三、2018年度部门预算编制变动情况及原因
1、基本支出编制情况:2018年基本支出 439.78 万元,比2017年增加141.86万元。因福利费标准提高,养老保险、医疗保险、住房公积金、离休费列入单位预算,单位基本支出增加。
2、一般公共预算项目支出编制情况:2018年一般公共预算项目支出 23万元,比2017年增加5万元,因业务量增大,单位项目增加。
3、政府性基金预算项目支出编制情况:我单位2018年无政府性基金预算。
4、“三公”经费预算情况:2018年“三公”经费预算 7 万元,比2017年预算增加6 万元。其中:公务接待费预算2.5万元,增加1万元,会议费增加2万元,因上级部门检查指导研究次数增多和推进落实市委、市政府“龙腾虎跃”计划。培训费预算增加2.5万元,因为了提高全县工商企业人员素质和提高企业的科研创新水平,采取请进来走出去的培训活动。
5、机关运行经费安排情况:2018年机关运行经费预算 25.82 万元,与2017年一致。
6、政府采购预算情况:政府采购预算 2.4 万元,其中:货物类 2.4万元。
7、绩效目标管理情况:2018年实行绩效目标管理的项目暂无。
8、国有资产占有使用情况:
一是车辆情况。我单位公车改革后没有保留公务用车。
二是房屋情况。我单位使用县政府房屋134平方米。
四、名词解释:
基本支出:指用于保障部门机构的正常运转,完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。
项目支出:指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。
“三公”经费:指预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)费用;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、2018年部门预算公开表格
表一 预算收支总表
表二 预算收入总表
表三 预算支出总表
表四 财政拨款预算收支总表
表五 一般公共预算支出表
表六 一般公共预算基本支出经济分类表
表七 政府性基金预算收入表
表八 政府性基金预算支出表
表九 “三公”经费支出预算表
表十 机关运行经费预算财政拨款情况统计表