稷山县招商引资办公室2018年度部门预算
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信息索引号 | 发布时间 | 2018-04-26 | |||
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一、主要职能
(一)贯彻落实县委、县政府有关招商引资的实施方案和工作部署。
(二)研究制定全县招商引资的年度目标计划和考核办法。
(三)研究制定全县招商引资的优惠政策和奖励办法。
(四)组织协调全县招商引资事宜,发布招商引资信息,负责招商引资的咨询服务。
(五)建立招商引资项目库和项目跟踪服务网络。
(六)协调解决外来投资企业的困难和问题,负责受理招商引资投诉案件,协调有关部门处理和落实。
(七)协调有关职能部门做好招商引资督查考核工作。
(八)承办上级部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
部门预算单位为稷山县招商引资办公室
三、部门预算情况说明
1、基本支出编制情况:2018年基本支出105.24万元,比2017年增加28.32 万元。增加因素有福利费标准提高,养老保险、医疗保险、住房公积金、离休费列入单位预算。
2、一般公共预算项目支出编制情况:2018年一般公共预算项目支出10万元,与2017年一样。
3、政府性基金预算项目支出编制情况:本单位2018年无政府性基金收支预算。
4、“三公”经费预算情况:2018年“三公”经费预算4.5万元,比2017年预算减少2.91 万元。其中:因公出国(境)费用与上年一致无预算;公务接待费预算3.5万元,减少3万元,原因是中央八项规定出台后,厉行节约,公务接待费逐年减少;公务用车运行维护费预算1万元,与上年相比基本持平;公务用车购置费与上年一致无预算。
5、机关运行经费安排情况:2018年机关运行经费预算3.77万元,与上年相比增加0.15万元。
6、政府采购预算情况:政府采购预算24.71万元,其中:货物类4.31万元,服务类20.4万元,工程类0万元。
7、绩效目标管理情况:2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及机关经费预算拨款10万元。
8、国有资产占有使用情况:
一是车辆情况。我单位共有公务用车1辆。
二是房屋情况。我单位使用政府房屋办公用房113平方米。
四、名词解释:
基本支出:指用于保障部门机构的正常运转,完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。
项目支出:指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。
“三公”经费:指预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)费用;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、稷山县招商引资办公室2018年部门预算表
表一 预算收支总表
表二 预算收入总表
表三 预算支出总表
表四 财政拨款预算收支总表
表五 一般公共预算支出表
表六 一般公共预算基本支出经济分类表
表七 政府性基金预算收入表
表八 政府性基金预算支出表
表九 “三公”经费支出预算表
表十 机关运行经费预算财政拨款情况统计表