稷山县水利局2022年度部门预算
时间:2022-02-17 字体大小:【 大 中 小 】
信息索引号 | 发布时间 | 2022-02-17 | |||
发布机构 | 稷山县人民政府 | 文号 |
一、主要职能
1、贯彻落实新时期管水治水、黄河流域生态保护和高质量发展、节水优先、民生水利等方面的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署,为全县水利事业高质量发展提供技术支持、决策支持、服务支持。
2、组织开展全县水利改革发展政策、规划和全局性、战略性、前瞻性、长期性问题研究,提出改革和政策的建议。协助编制全县水利发展规划、水利综合规划和专项规划。
3、开展水利水电工程移民人口管理和后期扶持、监测评估工作,组织水土保持生态环境动态监测和新技术推广,为经济社会发展提供决策依据。
4、开展水土保持技术研究,参与水利行业相关规范、规程、标准的研究拟定工作,为水利行业管理提供技术支撑和服务保障。
5、开展水利政策法规宣传和公共咨询服务,引导社会增强水土保持、节水惜水意识
6、贯彻落实河(湖、库)工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署,加强河(湖、库)治理能力、提高管理服务水平,为全县水利事业高质量发展提供技术、决策、服务保障;
7、组织开展河(湖、库)发展政策、规划研究,提出改革和政策建议;
8、协助编制全县河(湖、库)发展规划、综合规划和专项规划并实施;
9、指导全县河(湖、库)技术工作;开展全县重要河(湖、库)的开发、治理和保护工作;
10、负责水利风景区规划及申报等相关技术工作;
11、开展河(湖、库)事务信息资料的收集、分析、统计和水利工程信息化建设,为全县河(湖、库)管理保护提供技术支撑;
12、协助承担县河长制办公室日常工作;
13、开展河(湖、库)水利政策法规宣传和公共咨询服务工作;
14、承担晋家峪水库、黄华峪水库、马壁峪流域周边各村防洪防汛、灌溉工作;
15、承担周边村庄人畜安全用水服务工作;
16、维护晋家峪、黄华峪、马壁峪行洪道运行秩序,调处河道水事纠纷与案件,负责流域的生态治理和河道整治工作;
17、贯彻落实水利工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署;
18、研究提出水资源开发、利用、节约、配置、管理、保护相关政策建议;
19、协助编制全县水资源综合规划、节约用水规划以及水资源保护、区域与流域、行业节约用水等专项规划并实施;
20、承担最严格水资源管理制度考核相关技术支撑工作;
21、负责国家节水行动稷山实施细则、节水型社会建设及节约用水等相关技术工作;
22、承担水量分配与水资源调度以及取水许可等相关技术工作;
23、承担水资源管理年报、用水统计年报、节约用水信息统计和水资源公报等相关技术工作;
24、研究分析水市场发展趋势,为水权交易及水市场发展提供技术服务;
25、承担水资源税费改革相关技术工作;
26、负责水资源、节水相关业务培训,指导基层相关技术工作;
27、开展节水咨询公共服务;
28、负责全县集中供水工程的规划、勘探、设计和上报等工作;
29、承担协调集中供水工程施工建设等工作;
30、对国家投资建设的集中供水工程实施管理、维护;
31、承担全县集中供水工程的水质监测工作;
32、承担全县抗旱工作的技术指导和服务;
33、推广应用抗旱新技术,为全县农业抗旱水利建设提供服务;
34、为全县抗旱水利工程提供专业技术、机械设备等服务;
35、承办县委、县政府和上级纪委授权和交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
纳入本部门预算汇编范围的单位有2个:稷山县水利局和稷山县水资源服务中心
三、部门预算情况说明:
1、收入预算编制情况:2022年收入预算721.27 万元,比2021年增加25.82万元。其中:一般公共预算拨款721.27万元,政府性基金预算拨款*万元。
2、基本支出编制情况:2022年基本支出632.72万元,比2021年增加7.57万元。增加原因是人员及工资增加,公用经费、工会经费和福利费等基本支出相应增加。
3、一般公共预算项目支出编制情况:2022年一般公共预算项目支出88.55万元,比2021年增加18.25万元。2022年项目支出主要有河长制工作经费20万元,水利行业业务管理经费38.25万元,水保淤地坝管护经费7万元,农村饮水安全水质化验10万元,占地补偿13.3万元。
4、政府性基金预算项目支出编制情况:2022年我单位无政府性基金预算支出。
5、“三公”经费预算情况:2022年“三公”经费预算0.5万元,与2021年预算相同。其中:因公出国(境)费用预算*万元,;公务接待费预算0.5万元,我单位2022年无公务用车运行维护费预算,无因公出国(境)费和公务用车购置费预算。
6、机关运行经费安排情况:2022年机关运行经费预算26.61万元,比2021年增加2.14万元,增加原因为人员增加,公用经费、福利费和工会经费等都相应增加。
7、政府采购预算情况:2022年政府采购预算18.46万元,其中:货物类18.46万元,服务类*万元,工程类*万元。
8国有资产占有使用情况:
一我部门无公务用车。
二是房屋情况。我部门房屋面积949平方米,其中单位办公用房915平方米,其他办公用房34 平方米。
9、绩效目标管理情况:
我单位2022年涉及绩效目标管理的项目8个,涉及当年财政拨款721.27万元,实行绩效目标全覆盖。
四、名词解释:
基本支出:指用于保障部门机构的正常运转,完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。
项目支出:指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。
“三公”经费:指预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)费用;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、2022年部门预算公开表格(作为附件)
表一 预算收支总表
表二 预算收入总表
表三 预算支出总表
表四 财政拨款预算收支总表
表五 一般公共预算支出表
表六 一般公共预算基本支出经济分类表
表七 政府性基金预算收入表
表八 政府性基金预算支出表
表九 国有资本经营预算收支预算表
表十 “三公”经费支出预算表
表十一 机关运行经费预算表