稷山县水利局2018年度部门预算
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信息索引号 | 发布时间 | 2018-04-25 | |||
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稷山县水利局是稷山县人民政府组成局。全局共110名员工,局内设办公室、计财股、河道管理站、水政监察大队、防汛抗旱指挥部办公室、供水排水站、农水股、水保站、水产站、移民办、质监站、水质检测中心、农廉办等13个股室站队。下辖水资源管理委员会办公室、供水管理总站、抗旱服务队、防汛机动抢险队、晋家峪水库、黄华峪水委会、马壁峪水委会、乡镇水利水保站。
一、主要职责
1、统一管理全县水资源,实行取水许可制,监督节约用水。
2、审定水域纳污能力和排污口的设置,提出限制排污总量意见。
3、负责全县水政监察和水政执法,协调、仲裁水事纠纷。
4、编制全县水利基本建设项目建设书和可行性报告,负责水利行业招投标活动的监督执法。
5、组织指导境内重点流域、河道、河岸滩涂等治理开发;建设和管理具有控制性的重要水利工程;组织指导水库大坝的安全监管。
6、负责指导全县农田水利基本建设和水土保持工作。
7、负责全县渔业和渔政执法监督管理。
8、负责全县灌区行业管理和指导水利行业多种经营。
9、承担县防汛抗旱指挥部的日常工作;组织、协调、监督、指导全县防洪工作;对主要河道、主要水利工程和城区实施防汛抗旱调度。
10、完成承诺工程。
11、完成招商引资任务。
12、完成县委、县政府交办的各项工作。
二、部门预算单位构成
我单位实行事业单位财务会计管理制度。纳入本部门预算汇编范围的单位有1个:稷山县水利局
三、2018年度部门预算数据变动情况及原因说明
1、基本支出编制情况:本年基本支出数为634.94万元,比上年增加了174.3万元,增加主要因素有人员工资标准提高、福利费标准提高,养老保险、医疗保险、住房公积金、离休费列入单位预算。
2、一般公共预算项目支出变动情况:我单位2018年项目支出共计220.3万元,其中水土保持工程7万元;水资源节约管理与保护100万元;防汛经费30万元;抗旱应急工程占地补偿7.3万元;农村人畜饮水50万元;其他水利支出26万元;本年项目预算与2017年相比减少180万元,减少原因是农业水价综合改革项目、滨河公园项目前期工作已完成,工程现已开工建设,
3、政府性基金预算项目收入支出变动情况:我单位2018年无政府性基金预算。
4、三公经费预算:
①公务接待费:与2017年预算相比,2018年三公经费预算减少0.2万元,因中央八项规定出台后,厉行节约,公务接待费逐年减少。
②公务用车运行维护费:无。
③公务出国费:无。
④会议费:0.2万元。
⑤培训费:0.2万元。
5、机关运行经费
2018年机关运行经费预算31.14万元,比2017年增加0.52万元。
6、政府采购预算:2018年政府采购预算20.87万元,其中:货物类10.87万元,用于单位新增资产配置;工程类10万元,用于单位基础设施修缮。
7、绩效目标管理情况:2018年实行绩效目标管理的项目1个(安全饮水)。涉及当年一般公共预算拨款50万元。
8、国有资产占有使用情况:一是车辆情况,我单位公务用车已全部上缴,无车辆使用情况。二房屋情况,我单位房屋面积949平方米,其中单位办公用房915平方米,其他办公用房34平方米。
四、专用名用词解释
1、基本支出:指用于保障部门机构的正常运转,完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。
2、项目支出:
①水土保持工程是指因自然因素和人为因素使山丘地区地表土壤及母质受到各种破坏和移动而采取的预防治理工程措施;
②水资源节约管理和保护是指通过行政、技术、经济等管理手段加强用水管理,调整用水结构,改进用水方式,科学、合理、有计划、有重点的用水,提高水的利用效率,避免水资源浪费;
③防汛经费是防汛抗旱指挥部用于组织防洪抢险,应急度汛,水利工程水毁修复,抢险应急物资及设备购置,防汛通讯等业务活动而产生的费用;
④抗旱应急工程占地补偿是指抗旱应急水源工程建设土地占用费;
⑤农田水利是指在农田新建、续建、修复和改造小型水源、渠道(输水管网)、机电泵站等工程设施;
⑥江河湖库水系统综合整治是指对因受自然因素和人为因素破坏的河流、湖泊、水库的生态系统而采取的工程、生物等综合整治措施,使其恢复原有的生态功能。主要措施有中小河流堤防加固和新建、河道清淤疏浚、护岸护坡、穿堤建筑物建设、拓宽整治及生态修复等。
⑦农村人畜饮水是指用于农村饮水设施建设,为提高群众饮水安全水平,改善农村群众生产生活条件而产生的费用。
3、“三公”经费:指预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)费用;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、附件:2018年部门预算公开表格
1、2018年预算收支总表
2、2018年部门预算收入总表
3、2018年部门预算支出总表
4、2018年财政拨款预算收支总表
5、2018年一般公共预算支出表
6、2018年一般公共预算基本支出经济分类表
7、2018年政府性基金预算收入表
8、2018年政府性基金预算支出表
9、2018年“三公”经费支出预算表
10、2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表