稷山县卫生健康和体育局2020年度部门决算(本级)
时间:2021-09-23 字体大小:【 大 中 小 】
信息索引号 | 发布时间 | 2021-09-23 | |||
发布机构 | 稷山县人民政府 | 文号 |
第一部分 概况
一、单位主要职责:
(一)贯彻执行党和国家国民健康方针、政策、法律、法规,拟订卫生健康事业发展政策、规划和规范性文件并监督实施,负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置,指导乡(镇)卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织分级诊疗制度建设,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,提出医疗服务和药品价格政策的建议,协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。
(三)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实,执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,实施基本药物目录,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测,负责食品安全标准跟踪评价工作。
(六)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督管理,负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系。
(七)负责制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准,制定和实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。
(九)负责拟订基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划,推进卫生健康科技创新发展。
(十)负责拟订全县中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。加强中医药行业监督管理,统筹推进中医药振兴工作。
(十一)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作,牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织指导国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。
(十二)负责县级保健对象的医疗保健工作,负责县级部门有关干部医疗管理服务工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
(十三)负责本部门行政审批制度改革相关工作。负责卫生健康领域的综合执法工作。
(十四)承担稷山县爱国卫生运动委员会、稷山县老龄工作委员会、稷山县防治艾滋病工作委员会、稷山县地方病防治领导小组的日常工作,指导稷山县计划生育协会的业务工作。
(十五)研究拟订并组织实施全县体育事业的中长期发展规划,协调推动多元化体育服务体系建设,推进全县体育公共服务和体育体制改革。
(十六)统筹规划群众体育发展,推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,推动国民体质监测和社会体育指导工作制度建设,监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;组织指导、协调配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动;指导和推动学校体育、城市体育、农村体育及其他社会体育的发展。指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。
(十七)统筹规划全县竞技体育发展和运动项目设置与重点布局;加强青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。指导协调体育训练和竞赛,研究和指导二、三级运动员队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作,负责等级运动员、裁判员、社会指导员的审核与审批。协调运动员社会保障工作。
(十八)制定全县性体育竞赛计划;负责指导体育训练、组织全县性运动竞赛;组织参加和举办国际国内体育赛事与交流活动,承办省级以上各类体育竞赛工作。
(十九)研究拟订体育产业发展规划、政策,依法管理体育市场,推动体育标准化建设。协同有关部门规划、协调体育场馆(地)和设施的建设及布局;监管体育彩票的发行、销售工作。
(二十)组织指导体育宣传和体育科研工作;制定体育人才发展规划;加强体育队伍思想建设;组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。
(二十一)指导乡(镇)体育工作,协调区域性体育的发展;指导体育总会、各体育协会等社会团体的工作;负责全县性体育社团的资格审查;负责编纂体育文史工作。
(二十二)完成县委县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
二、部门决算单位机构设置及人员构成情况:
单位名称 |
行政编制 |
事业编制 |
年末实有人数 |
行政 |
事业在职 |
||||
合计 |
行政 |
工勤 |
合计 |
行政在职 |
工勤在职 |
||||
稷山县卫生健康和体育局 |
17 |
12 |
5 |
21 |
38 |
17 |
12 |
5 |
21 |
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表 公开01表
二、收入决算表 公开02表
三、支出决算表 公开03表
四、财政拨款收入支出决算总表 公开04表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 公开05表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 公开06表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表
我单位无政府性基金预算财政拨款收入
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、部门决算公开相关信息统计表 公开10表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2432.33万元、支出总计2463.87万元。与2019年相比,收入总计增加233.91万元,增加10.6%,支出总计减少279.32万元,下降10.18%。主要原因是2020年突发的新型冠状病毒肺炎疫情引起的收入增加;支出减少原因是农村改厕工作移交到农业农村主管部门。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2432.33万元,其中:财政拨款收入1986.71万元,占比81.68%;其他收入445.63万元,占比18.32%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2463.87万元,其中:基本支出486.87万元,占比19.76%;项目支出1976.99万元,占比80.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1986.71万元、支出总计2003.62万元。与2019年相比,财政拨款收入总计减少191.87万元,下降9.65%,财政拨款支出总计减少739.57万元,下降36.91%。主要原因是农村改厕工作移交到农业农村主管部门。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2003.62万元,占本年支出合计的81.32%。与2019年相比,财政拨款支出减少730.43万元,下降36.45%。主要原因是农村改厕工作移交到农业农村主管部门;在职人员减少,人员经费和公用经费比上年减少。其中,人员经费1121.91万元,占比56%;日常公用经费34.82万元,占比1.74%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2003.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.72万元,占0.23%;社会保障和就业(类)支出68.45万元,占3.42%;卫生健康(类)支出1865.44万元,占93.1%;农林水(类)支出37万元,占1.85%;住房保障(类)支出28.01万元,占1.4%;
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算4559.25万元,支出决算2003.62万元,完成年初预算的43.95%。其中:
一般公共服务支出年初预算0万元,支出决算4.72万元,用于老干部党组织和社会组织党组织。较2019年决算增加4.42万元,增加93.6%,主要原因老干部党组织由老干部局转隶至卫健局党委;社会保障和就业(类)支出68.45万元,较2019年决算减少31.74万元,减少46.37%;住房保障(类)支出28.01万元,较2019年决算减少1.18万元,减少了4.21%,主要原因是在职人员减少,相应的养老保险缴费和公积金缴费减少;卫生健康(类)支出1865.44万元,较2019年决算减少372.37万元,主要原因是农村改厕工作移交到农业农村主管部门。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出474.48万元,其中:人员经费439.65万元,主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金、采暖补贴、退休费等;公用经费34.82万元,主要包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、工会经费、劳务费及公车交通补贴等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算1.51万元,完成预算的94%,比2019年增加0.44万元,增长29%,主要原因是:疫情原因接待费有所增加。具体情况如下:
项目 |
本年 |
上年 |
比上年增减 |
增减% |
1、“三公”经费支出 |
0 |
0 |
|
|
其中:因公出国(境费) |
0 |
0 |
|
|
公务用车购置及运行维护费 |
0 |
0 |
|
|
其中:公务用车购置费 |
0 |
0 |
|
|
公务用车运行维护费 |
0.21万元 |
0 |
0.21 |
100 |
公务接待费 |
1.3万元 |
1.07万元 |
0.23 |
17 |
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2020年本部门机关运行经费支出34.82万元,比2019年增加2.77万元,增长0.08%。主要原因是:新型冠状病毒肺炎疫情的发生使基本支出中的办公费、印刷费、取暖费、电费、邮电费、其他商品和服务支出均有所增加。
(二)政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额22.42万元,其中:政府采购货物支出8.52万元、政府采购服务支出13.9万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门无公务用车。
固定资产情况
行号 |
卡片分类 |
期末日期 |
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数量/面积 |
价值 |
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合计 |
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4237937.34元 |