无障碍浏览网站支持IPv6 登录 | 注册

中共稷山县委新闻中心2018年度部门决算

时间:2019-10-21           字体大小:【   中  小 】

信息索引号 发布时间 2019-10-21
发布机构 文号

  第一部分  概况

  一、部门主要职责

  1、用科学发展观统领全县新闻报道工作,及时准确发布新闻信息;
      2、积极收集、整理舆情信息,为县委、县政府决策提供参考依据;树立正确舆论导向,创造良好舆论环境,维护社会和谐稳定;
      3、组织、指导、协调和邀请中央、省、市报纸、刊物、广播电视、网络等县境内外媒体对本县政治、经济、社会、文化、科教等方面的发展情况进行宣传报道;搞好记者联络接待工作,为其采访提供服务。
      4、受县委、县政府委托,组织举办新闻发布会,向媒体介绍本县经济社会发展情况。
      5、承办县委、县政府交办的其他工作。

  二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

  部门决算单位构成:中共稷山县委新闻中心、稷山报社。编制人数13人,期末在职人员10人,离休人员1人。单位内设办公室、采访编辑股。

单位名称

行政编制           

事业编制

年末实有人数

行政

事业在职

合计       

行政   

工勤   

合计       

行政 在职

工勤在职

中共稷山县委新闻中心

8

7

1

   

8

6

 

2

稷山报社

     

5

       

2

  第二部分  2018年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表                         公开01表

  二、收入决算表                               公开02表

  三、支出决算表                               公开03表

  四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)     公开05表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)     公开06表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

  九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本年收入合计133.52万元,其中:财政拨款收入133.52万元,占比100%。

  二、支出决算情况说明

  本年支出合计125.35万元,其中:基本支出72.80万元,占比58%;项目支出52.55万元,占比42%。

  三、支出决算具体情况

  本年201一般公共服务支出115.78万元,完成预算的107.59%,208社会保障和就业支出10.18万元,完成预算的100%;210医疗卫生与计划生育支出2.84万元,完成预算的100%;221住房保障支出4.73万元,完成预算的100%。其中:

  行政运行55.06万元,用于工资及日常公用经费。较2017年减少0.47万元,下降0.86%,主要原因:在职人员保险分科目核算。

  一般行政管理事务5.21万元。用于单位工作经费。较2017年减少34.87%。主要原因:严格预算控制,在实际执行中厉行节约

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出47.34万元。较2017年增加256.2%。主要原因:增加稷山报社报纸印刷、手机报业务量加大。

  归口管理的行政单位离退休0.73万元,用于离休人员工资。较2017年增加0.73万元,增长100%,主要原因:去年无此科目,本年离休人员工资单独核算。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出9.45万元,用于在职人员养老保险。较2017年增加9.45万元,增长100%,主要原因:去年无此科目,本年在职人员养老保险单独核算。

  行政单位医疗2.84万元,用于行政在职人员医疗保险。较2017年增加2.84万元,增长100%,主要原因:去年无此科目,本年行政在职人员医疗保险单独核算。

  住房公积金4.73万元,用于在职人员住房公积金。较2017年增加4.73万元,增长100%,主要原因:去年无此科目,本年在职人员住房公积金单独核算。

  四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

  2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算为2.63万元,完成预算的88%,比上年增加1万元,原因是:为宣传稷山民生、经济和谐发展,媒体多次来稷宣传报道。其中:公务接待费支出决算2.63万元,占100%,比上年增加1万元。

  项目

  本年

  上年

 比上年增减

  增减%

     1.“三公”经费支出

  2.63

  1.63

  1

  63

        其中:因公出国(境)费

   

   

   

   

    公务用车购置及运行维护费

   

   

   

   

              其中:公务用车购置费

   

   

   

   

                   公务用车运行维护费

   

   

   

   

              公务接待费

  2.63

  1.63

  1

  61

  五、关于机关运行经费支出说明。

  2018年本部门机关运行经费支出4.72万元,比2017年减少1.03万元,降低18%。主要原因是:减少原因:严格预算控制,在实际执行中厉行节约

  六、关于国有资产占用情况说明。

  截至2018年12月31日,我单委无公务用车。

行号

卡片分类

期末日期

数量/面积

价值

合计

 

26

197936

1

土地

   

2

房屋

   

3

通用设备

21

193356

4

专用设备

   

5

家具、用具、装具

5

4580

6

无形资产

   

  七、政府采购情况

  2018年度,我无政府采购

  八、绩效评价情况

  我单位本年无绩效评价项目。

  第四部分  名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (三)“三公”经费:指市直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

文件名 : 中共稷山县委新闻中心.XLS