中共稷山县委新闻中心2019年度部门决算
时间:2020-09-22 字体大小:【 大 中 小 】
信息索引号 | 发布时间 | 2020-09-22 | |||
发布机构 | 文号 |
第一部分 概况
一、部门主要职责
1、用科学发展观统领全县新闻报道工作,及时准确发布新闻信息;
2、积极收集、整理舆情信息,为县委、县政府决策提供参考依据;树立正确舆论导向,创造良好舆论环境,维护社会和谐稳定;
3、组织、指导、协调和邀请中央、省、市报纸、刊物、广播电视、网络等县境内外媒体对本县政治、经济、社会、文化、科教等方面的发展情况进行宣传报道;搞好记者联络接待工作,为其采访提供服务。
4、受县委、县政府委托,组织举办新闻发布会,向媒体介绍本县经济社会发展情况。
5、承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位机构设置及人员构成情况
部门决算单位构成:中共稷山县委新闻中心、稷山报社。编制人数13人,期末在职人员10人,离休人员1人。单位内设办公室、采访编辑股。
单位名称 |
行政编制 |
事业编制 |
年末实有人数 |
行政 |
事业在职 |
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合计 |
行政 |
工勤 |
合计 |
行政 在职 |
工勤在职 |
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中共稷山县委新闻中心 |
8 |
8 |
8 |
6 |
2 |
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稷山报社 |
5 |
2 |
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表 公开01表
二、收入决算表 公开02表
三、支出决算表 公开03表
四、财政拨款收入支出决算总表 公开04表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 公开05表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 公开06表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表
九、部门决算公开相关信息统计表 公开09表
备注:没有数据的表格须列出空表并说明
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计118.19万元、支出总计122.32万元。与2018年相比,收入总计减少15.33万元,下降11%,支出总计减少3.03万元,下降2%。主要原因是本年工作经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计118.19万元,其中:财政拨款收入118.19万元,占比100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计122.32万元,其中:基本支出85.34万元,占比69.77%;项目支出36.98万元,占比30.23%,。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计118.19万元、支出总计122.32万元。与2018年相比,收入总计减少15.33万元,下降11%,支出总计减少3.03万元,下降2%。主要原因是本年工作经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出122.32万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,财政拨款支出减少3.03万元,下降2%。主要原因是本年工作经费减少。其中,人员经费79.87万元,占比65.3%,日常公用经费42.45万元,占比34.7%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出122.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出104.28万元,占85.25%;社会保障和就业(类)支出9.46万元,占7.73%;卫生健康(类)支出3.34万元,占2.74%;住房保障(类)支出5.23万元,占4.28%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
本年201一般公共服务支出104.28万元,完成年初预算的104%;208社会保障和就业支出9.46万元,完成年初预算的100%;210卫生健康支出3.34万元,完成预算的100%;221住房保障支出5.23万元,完成预算的100. %。其中:
行政运行67.31万元,用于工资及日常公用经费。较2018年增加12.25万元,增加22.25%,主要原因:本年在职人员工资增加,工会和福利费相应增加,本年新增工伤保险等。
一般行政管理事务0.78万元,用于单位工作经费。较2018年减少85.03%.主要原因:严格预算控制,在实际执行中厉行节约。
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出36.19万元。较2018年减少23.55%。主要原因:严格预算控制,在实际执行中厉行节约。
归口管理的行政单位离退休0.39万元用于离休人员工资。较2018年减少0.34万元,降低46.57%,主要原因:离退人员减少一人。
机关事业单位基本养老保险缴费支出9.07万元用于在职人员养老保险。较2018年减少0.38万元,降低4.02%,
行政单位医疗3.34万元用于行政在职人员医疗保险。较2018年增加0.5万元,增长17.61%,主要原因:本年新增生育保险、大病医疗保险,在此科目下核算。
住房公积金5.23万元用于在职人员住房公积金。较2018年增加0.5万元,增长10.57%。主要原因:在职人员工资较去年有增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出84.81万元,其中:人员经费79.28万元,主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金、取暖费等;公用经费5.53万元,主要包括办公费、差旅费以及公车补助等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度,“三公”经费财政拨款支出决算为1.58万元,完成预算的52.67%,比上年减少1.05万元,下降39.92%,原因是:在公务接待中厉行勤俭节约。其中:公务接待费支出决算1.58万元,占比100%,比上年减少1.05万元,下降39.92%。具体情况如下:
项目 |
本年 |
上年 |
比上年减 |
减% |
1.“三公”经费支出 |
1.58 |
2.63 |
1.05 |
39.92 |
其中:因公出国(境)费 |
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公务用车购置及运行维护费 |
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其中:公务用车购置费 |
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公务用车运行维护费 |
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公务接待费 |
1.58 |
2.63 |
1.05 |
39.92 |
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年本部门机关运行经费支出5.53万元,比2018年增加0.81万元,增长17.16%。主要原因是:其他交通费用有所增加。
(二)政府采购情况说明
2019年度,政府采购支出总额0.56万元,其中:政府采购货物支出0.56万元。
(三)国有资产占用情况说明
行号 |
卡片分类 |
期末日期 |
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数量/面积 |
原值 |
累计折旧 |
净值 |
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合计 |
200886 |
132363.17 |
68522.83 |
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1 |
土地、房屋及构筑物
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2 |
通用设备 |
22 |
196306 |
129249.73 |
67056.27 |
3 |
专用设备 |
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4 |
家具、用具、装具 |
5 |
4580 |
3113.44 |
1466.56 |
5 |
无形资产 |
截至2019年12月31日,本单位无公务用车。
(四)预算绩效情况说明
我单位无绩效评价项目。
(五)其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。