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稷山县促进外来投资服务中心2022年度部门预算

时间:2022-02-17           字体大小:【   中  小 】

信息索引号 发布时间 2022-02-17
发布机构 稷山县人民政府 文号

  一、主要职能

  (一)贯彻落实县委、县政府有关招商引资的实施方案和工作部署。

  (二)研究制定全县招商引资的年度目标计划和考核办法。

  (三)研究制定全县招商引资的优惠政策和奖励办法。

  (四)组织协调全县招商引资事宜,发布招商引资信息,负责招商引资的咨询服务。

  (五)建立招商引资项目库和项目跟踪服务网络。

  (六)协调解决外来投资企业的困难和问题,负责受理招商引资投诉案件,协调有关部门处理和落实。

  (七)协调有关职能部门做好招商引资督查考核工作。

  (八)承办上级部门交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成:

  部门预算单位为稷山县招商投资促进中心。

  三、部门预算情况说明:

  1、收入预算编制情况:2022年收入预算139.75万元,比2021年减少23.05万元。其中:一般公共预算拨款139.75万元。

  2、基本支出编制情况:2022年基本支出130.75万元,比2021年增加27.95万元。增加因素有工资标准提高,大病医疗保险、工伤保险、退休人员取暖费列入单位预算。

  3、一般公共预算项目支出编制情况:2022年一般公共预算项目支出9万元,比2021年减少51万元,原因是招商引资经费减少。

  4、政府性基金预算项目支出编制情况:

  本部门2022年无政府性基金预算。

  5、“三公”经费预算情况:2022年“三公”经费预算1.8万元,比2021年预算增加1.2万元。其中:公务接待费预算1.8万元,增加1.2万元,原因是2022年招商引资活动增多,公务接待费用增加。我单位2022年无因公出国(境)费用、公务用车运行维护费以及公务用车购置费。

  6、机关运行经费安排情况:2022年机关运行经费预算   4.78万元,比2021年增加0.96万元,增加的原因是单位人员增加,工作经费增多。

  7、政府采购预算情况:2022年政府采购预算3.18万元,其中:货物类1.88万元,服务类1.3万元。

  8、国有资产占有使用情况:

  一是车辆情况。我部门公车改革后没有保留公务用车。

  二是房屋情况。我部门使用政府房屋126平方米。

  绩效目标管理情况:2022年实行绩效目标管理的项目2个,涉及当年财政拨款139.75万元,实行绩效目标全覆盖。

  四、名词解释:

  基本支出:指用于保障部门机构的正常运转,完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

  项目支出:指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

  “三公”经费:指预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)费用;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  五、2022年部门预算公开表格(作为附件)

  表一  部门收支总表

  表二  部门收入总表

  表三  部门支出总表

  表四  财政拨款收支总表

  表五  一般公共预算支出表

  表六  一般公共预算基本支出经济分类表

  表七  政府性基金预算收入表

  表八  政府性基金预算支出表

  表九  国有资本经营预算收支预算表

  表十 “三公”经费支出预算表

  表十一  机关运行经费预算表

稷山县招商投资促进中心2022年部门预算公开表.xls